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资源县财政局中峰财政所2024年部门预算

2024-03-07 11:10     来源:中峰镇人民政府     作者:中峰镇人民政府
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第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:中峰财政所2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中峰财政所2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作,承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代表10个村村级财务、10个村村集体经济。

二、机构设置情况

资源县财政局中峰财政所设事业单位1个,单位性质是参公事业单位。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1


行政单位

2

资源县财政局中峰财政所

参公事业单位

3


财政全额拨款事业单位

4


财政差额拨款事业单位

5



6






三、制现状及人员构成

中峰财政所单位:总编制数为8名,其中

(一)行政编制0名,事业编制8名。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员4名,其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员1名

四、年度工作主要任务

(一)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度,进一步加强民生资金跟踪监管,尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查,确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(二)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键。监督部门和地区改进预算管理,优化资源配置,节约财政资金,提高资金使用效益和公共服务水平,真正做到“用钱要问效,无效要问责”。

(三)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;政府财政所负责全乡财政收支管理工作,承担乡级财政收支管理的责任;管理财政票据。负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的管理工作;代表村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。


第二部分:资源县财政局中峰镇财政所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、支付采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

一、收支预算总体情况说明(表1)

(一)收入预算情况说明(表2)

2024年收入预算322.15万元,比上年110.03万元增加212.12万元,增长192.78 %,收入增加的主要原因是一般公共服务资金增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2024年支出预算322.15万元,比上年110.03万元增加212.12万元,增长192.78%,支出增加的主要原因是一般公共服务资金增加。

1、按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出86.4万元,占支出总预算26.81%,同比增加3.8万元,增长4.60%;支出增加的主要原因是商品服务费的增加。

(2)社会保障和就业支出11.63万元,占支出总预算3.61%,同比减少0.89万元,降低7.11%,支出减少的主要原因是人员工资基数调整。

(3)卫生健康支出8.3万元,占支出总预算2.58%,同比减少0.34万元,降低3.94%,支出减少的主要原因是人员工资基数调整。

(4)住房保障支出5.81万元,占支出总预算1.29%。同比减少0.45万元,降低7.19%,支出减少的主要原因是人员工资基数调整。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算99.15万元,占支出总预算30.78%,同比增加2.72万元,增长2.82%;其中:

①工资福利支出80.66万元,占支出总预算25.04%,同比减少1.37万元,降低1.67%;减少的主要原因是人员工资基数调整。

②商品和服务支出12.02万元,占支出总预算3.73%,同比增加2.3万元,增长23.66%;增加的主要原因是公用经费增加。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.47万元,占支出总预算2.01%,同比增加1.79万元,增长38.25,增加的主要原因是人员工资基数调整。

(2)项目支出预算

2024年该项目预算资金223万元,其中明细资支出:一般行政管理事务13万元,同比增加4.38万元,增长33.69%;支出增长的主要原因是人员增加预算调整;农村基础设施建设210万元,同比增加210万元,增长100%;支出增加的主要原因是本年度有个革命老区项目做入预算中。

②商品和服务支出12.02万元

③项目支出预算11.37万元,占支出总预算3.53%,同比增加0.08万元,增长0.71%。其中办公经费1.59万元,占支出总预算0.49%,同比增加0.94万元,增长144.62%。邮电费0.72万元,占支出总预算0.22%,同比减少0.13万元。降低15.29%。差旅费2.16万元,占支出总预算0.67%,同比增加0.61万元,增长39.35%。工会经费0.74万元,占支出总预算0.23%,同比增加0.01万元,增长1.37%。

其他交通费用4.38万元,占支出总预算1.36%,同比减少0.18万元,下降3.95%。其他商品和服务支出1.78,占支出总预算0.55%,同比增加1.5万元,增长535.71%。 

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2024年财政拨款收入322.15万元,同比增加212.12万元,增长192.78%。其中一般预算拨款322.15万元,同比增加212.12万元,增长192.78%。财政拨款收入增长原因:是一般公共服务增加。2024年财政拨款支出总预算322.15万元,同比增加212.12万元,增长192.78%,其中一般公共预算支出322.15万元,同比增加212.12万元,增长192.78%,支出增长的主要原因:一般公共服务资金增加。

(一)一般公共预算支出情况说明(表5)

2024年一般公共预算支出预算322.15万元,其中:基本支出99.15万元,占财政拨款一般公共预算支出预算30.78%,同比增加2.72万元,增长2.82%;项目支出预算13万元,占财政拨款一般公共预算支出预算4.04%,同比增加4.38万元,增长50.81%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算99.15万元,占支出总预算30.78%,同比增加2.72元,增长2.84%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算80.66万元,占支出总预算25.04%,同比减少1.37万元,降低1.67%。

②基本支出的商品和服务支出预算12.02万元,占支出总预算3.73%,同比增加2.3万元,增长23.66%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.47万元,占支出总预算2.01%,同比增加1.79万元,增长38.25%。

(三)本年项目支出预算明细

1.机关办公楼房管理费预算1.79万元

2024年该项目预算资金1.79万元,其中明细支出:办公费1.59万元,水费0万元,电费0.2万元,物业管理费0万元,维修(护)费0万元,办公设备购置0万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等),大型修缮0万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)

(一)2024年全口径预算安排“三公”经费预算0.30万元,同比无增减,与上年持平。

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元,同比无增减,与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,购置0车辆,同比无增减,与上年持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元,同比无增减,与上年持平;

4.全口径预算安排公务接待费0.15万元,同比无增减,与上年持平

5.全口径预算安排的会议费0.15万元,同比增减,与上年持平。6.全口径预算安排的培训费0万元,同比增减,与上年持平

6.全口径预算安排的培训费0万元,同比无增减,与上年持平。

(二)2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0.30万元,同比无增减,与上年持平。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0  万元,同比无增减, 与上年持平。

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元,购置 0 车  辆,同比无增减,与上年持平。

3.一般公共预算安排公务用车运行费 0  万元,同比无增减,与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.15万元,同比无增减,与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0.15万元,同比无增减,与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元,同比无增减,与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出12.02万元,同比增加2.3万元,增长19.13%。增长的主要原因是经费增加。明细如下:

办公费1.59万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0.2万元,邮电费0.72万元,物业管理费0万元,差旅费2.16万元,维修(护)费0万元,会议费0.15万元,培训费0.15万元,公务接待费0.15万元,被装购置费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0.74万元,福利费0万元,其他交通费用4.38万元,其他商品和服务支出1.78万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明(表12)

本部门政府采购预算安排情况

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(二)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明(表13)

单位绩效目标详见附件。


第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。


第四部分:资源县财政局中峰财政所2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

关联文件: