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瓜里乡文化广播站2021年部门预算

2021-03-29 18:10     来源:瓜里乡文化广播站     作者:瓜里乡文化广播站
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资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年部门预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:瓜里乡文化广播站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:瓜里乡文化广播站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:瓜里乡文化广播站概况

一、主要职能

()负责贯彻执行文化,广播电视的政策和法规。

()负责群众文化体育活动,民间文化遗产的收集,整理与保护民间文化遗产;促进社会经济文化发展。

()负责广播电视新闻传播,安装维护“村村通”设备。

()承办乡人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡文化广播站设行政单位0;事业单位1个,其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县瓜里乡文化体育和广播电视站

财政全额拨款事业单位

2



三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡文化体育和广播电视站:总编制数为3

()事业在职2人。

()退休人员3名,其中离休人员0名。

()编制外长期聘用人员 0

四、年度主要工作任务

()负责贯彻执行文化,广播电视的政策和法规。

()负责群众文化体育活动,民间文化遗产的收集,整理与保护民间文化遗产;促进社会经济文化发展。

()负责广播电视新闻传播,安装维护“村村通”设备。

()承办乡人民政府交办的其他事项。

第二部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

()收入预算情况说明(2)

2021年收入预算22.58万元,比去年增加2.4万元,增长11.89 %,增加的主要原因是提高了工资标准。

()支出预算情况说明(3)

资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021支出预算22.58万元,比去年增加2.4万元,增长11.89 %,增加的主要原因是提高了工资标准。

1、 按支出功能分类划分:

(1)文化体育与传媒支出15.97万元,占支出总预算71%,增加1.64万元,增长11%;增加的主要原因是提高了工资标准。

(2)社会保障和就业支出2.24万元,占支出总预算9.92%,减少0.29万元,降低11.46%;降低的主要原因是保险基数降低。

(3)卫生健康支出2.69万元,占支出总预算11.91%,增加0.89万元,增长49.45%;增加的主要原因是提高了工资标准。

(4)住房保障支出1.68万元,占支出总预算7.44%,增加0.16万元,增长10.53%;增加的主要原因是提高了工资标准。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算22.58万元,占支出总预算100%,增加2.4万元,增长11.89 %;增加的主要原因是提高了工资标准。

工资福利支出17.58万元,占支出总预算77.86%,同比增加0.9万元,增长5.4%,增加的主要原因是提高了工资标准。

商品和服务支出1.88万元,占支出总预算8.33%,同比增加0.08万元,增长4.44%,增加的主要原因是提高了工资标准。

对个人和家庭的补助支出3.12万元,占支出总预算13.82%,同比增加1.42万元,增长83.53%,增加的主要原因是退休人生活费。

二、财政拨款收支预算情况说明(4)

2021财政拨款支出总预算22.58万元,增加2.4万元,增长11.89 %,,其中文化体育与传媒拨款15..97万元,增加1.64万元,增长11.45%;增加的主要原因是提高了工资标准。

2021财政拨款支出总预算22.58万元,同比增加2.4万元,增长11.89%,文化体育与传媒支出15..97万元,增加1.64万元,增长11.45%;增长的主要原因提高工资标准。

()一般公共预算支出

2021一般公共预算支出预算22.58万元,其中:基本支出22.58万元,占财政拨款一般公共预算支出预算100%,增加2.4万元,,增长11.89%;项目支出预算0万元,占财政拨款一般公共预算支出预算0 %,同比增加/减少0万元,增长/降低0 %

()一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算222.58万元,占支出总预算100 %,同比增加2.4元,增长11.89%,其中:

基本支出的工资福利支出预算17.58万元万元,占支出总预算77.86%,增加0.9万元,增长5.4%,增长的主要原因是提高了工资标准。

基本支出的商品和服务支出预算1.88万元万元,占支出总预算8.33%,增加0.08万元,增长4.45%,增长的主要原因是工资标准。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.12万元,占支出总预算13.82%,同比增加1.42万元,增长83.53%,增加的主要原因是退休人生活费。

()政府性基金预算支出:

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

()国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

()2021全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.2万元,同比减少 0.05 万元,下降 20 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国()经费0万元,与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,购置车0辆,与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元,同比增加0万元,与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元,同比增加0万元,与上年持平。

5、全口径预算安排的会议费0.2 万元,同比减少0.05万元,主要原因是精减会议。

6、全口径预算安排的培训费0万元,。

()2021一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.2万元,减少0.05万元,下降20%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国()经费0万元,与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元,购置车0辆,与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元,同比增加0万元,与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元,同比增加0万元,与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0.2万元,同比减少0.05万元,主要原因是精减会议。

6.一般公共预算安排的培训费0万元,同比增加0万元,与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2021机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出1.88万元,同比持平,明细如下:

办公费0.5 万元,差旅费0.1万元,会议费0.2万元,工会经费 0.23万元,其他商品和服务支出0.85万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门预算整体绩效目标详见附件

第四部分:名词解释

()医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

()住房保障()住房改革支出()住房公积 金():指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

关联文件: