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资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2019年
部门预算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分:瓜里乡文化广播站2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分:瓜里乡文化广播站2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责贯彻执行文化,广播电视的政策和法规。
(二)负责群众文化体育活动,民间文化遗产的收集,整理与保护民间文化遗产;促进社会经济文化发展。
(三)负责广播电视新闻传播,安装维护“村村通”设备。
(四)承办乡人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
资源县瓜里乡文化广播站设行政单位0个;事业单位1个,其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。
纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县瓜里乡文化体育和广播电视站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
2 |
三、编制现状及人员构成
资源县瓜里乡文化体育和广播电视站:总编制数为3名
(一)事业在职2人。
(二)退休人员3名,其中离休人员 0 名。
(三)编制外长期聘用人员 0 名
四、年度主要工作任务
(一)负责贯彻执行文化,广播电视的政策和法规。
(二)负责群众文化体育活动,民间文化遗产的收集,整理与保护民间文化遗产;促进社会经济文化发展。
(三)负责广播电视新闻传播,安装维护“村村通”设备。
(四)承办乡人民政府交办的其他事项。
第二部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2019年部门预算报表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预
(上述报表详见附件。)
第三部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明
资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(一)收入预算情况说明(表2)
2019年收入预算20.18万元,比去年增加 3.09 万元,增长18 %,增加的主要原因是提高了工资标准。
(二)支出预算情况说明(表3)
资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2019年支出预算 20.18 万元,比去年增加 3.09 万元,增长18 %,增加的主要原因是提高了工资标准。
1、 按支出功能分类划分:
(1)一般公共服务支出14.33 万元,占支出总预算71%,增加 2.34 万元,增长20%;增加的主要原因是提高了工资标准。
(2)社会保障和就业支出2.53万元,占支出总预算13%,增加 0.05万元,增长2%;增加的主要原因是提高了工资标准。
(3)卫生健康支出1.8万元,占支出总预算9%,增加0.67万元,增长59%;增加的主要原因是提高了工资标准。
(4)住房保障支出1.52万元,占支出总预算8%,增加0.03万元,增长2%;增加的主要原因是提高了工资标准。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出预算20.18万元,占支出总预算 100%,增加3.09 万元,增长18 %;增加的主要原因是提高了工资标准。
①工资福利支出16.68万元,占支出总预算82%,同比增加0.98万元,增长6%,增加的主要原因是提高了工资标准。
②商品和服务支出1.8万元,占支出总预算8%,同比增加0.79万元,增长78%,增加的主要原因是提高了工资标准。
③社会福利和救助支出1.7万元,占支出总预算8%,同比增加1.7万元,增长100%,增加的主要原因是提高了工资标准。
(2)项目支出预算
本部门无项目支出
二、财政拨款收支预算情况说明(表4)
2019年财政拨款支出总预算20.18万元,增加3.09万元,增长18 %,,其中一般公共预算支出14.33万元,增加 2.34 万元,增长20%;增加的主要原因是提高了工资标准。
一般公共预算支出
2019年一般公共预算支出预算 20.18万元,其中:基本支出 20.18 万元,占财政拨款一般公共预算支出预算100%,增加3.09万元,,增长18%;项目支出预算 0万元,占财政拨款一般公共预算支出预算 0 %,同比增加/减少0 万元,增长/降低 0 %。
(二)一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算20.18万元,占支出总预算100 %,同比增加3.09元,增长18%。基本支出的工资福利支出预算16.68万元,占支出总预算82%,同比增加0.98万元,增长6%。
① 基本支出的工资福利支出预算16.68万元万元,占支出总预算82%,增加0.98万元,增长6%,降低的主要原因是工资标准。
②基本支出的商品和服务支出预算1.8万元万元,占支出总预算8 %,同比增加 0.79万元,增长78%。
③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.7万元,占支出总预算8%,同比增加1.7万元,增长100%。
(三)政府性基金预算支出:
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
(四)国有资本经营预算支出
本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.25万元,与上年持平。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,购置车0辆,与上年持平;
3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元,同比增加0万元,与上年持平。
4.全口径预算安排公务接待费0万元。
5、全口径预算安排的会议费 0 .25 万元,与上年持平。
6、全口径预算安排的培训费 0 万元。
(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0万元,,与上年持平。其中:
1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元,购置车0辆,与上年持平;
3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元,同比增加0万元,与上年持平。
4.一般公共预算安排公务接待费0万元。
5、一般公共预算安排的会议费 0 万元。
6、一般公共预算安排的培训费 0 万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 2.78 万元,与上年持平。明细如下:
办公费 0.2 万元,印刷费0.2万元,水费0万元,电费0.20万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.2万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.25万元,被装购置费0万元,劳务费 0.05 万元,委托业务费0万元,工会经费 0.21万元,福利费 0万元,其他交通费用 0 万元,其他商品和服务支出0.79万元。
五、政府采购预算安排情况说明
本单位无使用政府采购预算安排的支出。
六、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况
七、项目预算绩效目标等情况说明
本部门只有人员类经费,无项目经费。
第四部分:名词解释
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
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