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资源县资源镇人民政府2019年度部门决算

2020-10-19 17:10     来源:资源镇人民政府     作者:资源镇人民政府
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第一部分:资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县资源镇人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县资源镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业的生产、搞好商品流通,沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位个人的正当经济权益,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

资源县资源镇人民政府设行政单位1个;事业单位3个,其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2019年部门算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县资源镇人民政府

行政单位

2

资源县资源镇国土规建环保安监站

财政全额拨款事业单位

3

资源县资源镇社会保障服务中心

财政全额拨款事业单位

4

资源县资源镇扶贫开发工作站

财政全额拨款事业单位

第二部分:资源县资源镇人民政府2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:桂林市资源县资源镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,154.33

一、一般公共服务支出

29

849.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

282.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

3.45

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

73.22

9

九、卫生健康支出

37

123.20

10

十、节能环保支出

38

0.19

11

十一、城乡社区支出

39

272.45

12

十二、农林水支出

40

1,001.65

13

十三、交通运输支出

41

6.09

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

50.45

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

87.07

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

51

本年收入合计

24

2,439.79

本年支出合计

52

2,463.70

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

320.90

年末结转和结余

54

296.99

27

55

总计

28

2,760.69

总计

56

2,760.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

桂林市资源县资源镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,439.79

2,436.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.45

201

一般公共服务支出

735.31

731.86

0.00

0.00

0.00

0.00

3.45

20101

人大事务

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

630.14

626.69

0.00

0.00

0.00

0.00

3.45

2010301

行政运行

443.34

443.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

82.30

78.85

0.00

0.00

0.00

0.00

3.45

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

104.50

104.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.23

59.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

59.23

59.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

123.20

123.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.46

66.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.52

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.94

27.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

56.74

56.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

56.74

56.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

307.00

307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

282.00

282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

282.00

282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

975.60

975.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

798.72

798.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

311.61

311.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

487.11

487.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

176.89

176.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

176.89

176.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门: 桂林市资源县资源镇人民政府                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,463.70

724.34

1,739.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

849.37

534.21

315.16

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

755.20

440.04

315.16

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

440.04

440.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

216.12

0.00

216.12

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

99.04

0.00

99.04

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.23

59.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

59.23

59.23

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

123.20

66.46

56.74

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.46

66.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.52

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.94

27.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

56.74

0.00

56.74

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

56.74

0.00

56.74

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

272.45

0.00

272.45

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

247.45

0.00

247.45

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

247.45

0.00

247.45

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,001.65

0.00

1,001.65

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

810.21

0.00

810.21

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

282.24

0.00

282.24

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

487.11

0.00

487.11

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

40.87

0.00

40.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

191.43

0.00

191.43

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

191.43

0.00

191.43

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

87.07

0.00

87.07

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

87.07

0.00

87.07

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

7.76

0.00

7.76

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

79.31

0.00

79.31

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:桂林市资源县资源镇人民政府

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,154.33

一、一般公共服务支出

30

845.91

845.91

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

282.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

73.22

73.22

0.00

9

九、卫生健康支出

38

123.20

123.20

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.19

0.19

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

272.45

25.00

247.45

12

十二、农林水支出

41

953.23

953.23

0.00

13

十三、交通运输支出

42

6.09

6.09

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

50.45

50.45

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

87.07

87.07

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

2,436.33

本年支出合计

53

2,411.83

2,164.38

247.45

年初财政拨款结转和结余

25

263.09

年末财政拨款结转和结余

54

287.59

212.70

74.89

一、一般公共预算财政拨款

26

222.74

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

40.34

56

28

57

总计

29

2,699.42

总计

58

2,699.42

2,377.08

322.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:桂林市资源县资源镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,164.38

724.34

1,440.03

201

一般公共服务支出

845.91

534.21

311.71

20101

人大事务

19.13

19.13

0.00

2010101

行政运行

19.13

19.13

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

751.74

440.04

311.71

2010301

行政运行

440.04

440.04

0.00

2010302

一般行政管理事务

212.66

0.00

212.66

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

99.04

0.00

99.04

20129

群众团体事务

15.81

15.81

0.00

2012901

行政运行

15.81

15.81

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.23

59.23

0.00

2013101

行政运行

59.23

59.23

0.00

208

社会保障和就业支出

73.22

73.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.22

73.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.22

73.22

0.00

210

卫生健康支出

123.20

66.46

56.74

21011

行政事业单位医疗

66.46

66.46

0.00

2101101

行政单位医疗

38.52

38.52

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.94

27.94

0.00

21099

其他卫生健康支出

56.74

0.00

56.74

2109901

其他卫生健康支出

56.74

0.00

56.74

211

节能环保支出

0.19

0.00

0.19

21104

自然生态保护

0.19

0.00

0.19

2110402

农村环境保护

0.19

0.00

0.19

212

城乡社区支出

25.00

0.00

25.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

213

农林水支出

953.23

0.00

953.23

21305

扶贫

769.35

0.00

769.35

2130504

农村基础设施建设

282.24

0.00

282.24

2130505

生产发展

487.11

0.00

487.11

21307

农村综合改革

183.89

0.00

183.89

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

183.89

0.00

183.89

214

交通运输支出

6.09

0.00

6.09

21401

公路水路运输

6.09

0.00

6.09

2140104

公路建设

6.09

0.00

6.09

221

住房保障支出

50.45

50.45

0.00

22102

住房改革支出

50.45

50.45

0.00

2210201

住房公积金

50.45

50.45

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

87.07

0.00

87.07

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

87.07

0.00

87.07

2240702

地方自然灾害生活补助

7.76

0.00

7.76

2240704

自然灾害灾后重建补助

79.31

0.00

79.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 桂林市资源县资源镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

634.84

302

商品和服务支出

67.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

202.71

30201

办公费

6.94

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

134.94

30202

印刷费

10.42

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.08

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

105.26

30205

水费

0.32

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.22

30206

电费

2.06

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.06

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

38.52

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

27.94

30209

物业管理费

0.07

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.44

30211

差旅费

2.72

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

50.45

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.35

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.47

30215

会议费

0.09

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.47

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.36

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

22.47

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.57

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

32.13

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.74

人员经费合计

657.31

公用经费合计

67.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:桂林市资源县资源镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.32

0.00

2.50

0.00

2.50

1.82

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:桂林市资源县资源镇人民政府                                                                      金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40.34

282.00

247.45

0.00

247.45

74.89

212

城乡社区支出

40.34

282.00

247.45

0.00

247.45

74.89

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.34

282.00

247.45

0.00

247.45

74.89

2120801

征地和拆迁补偿支出

40.34

282.00

247.45

0.00

247.45

74.89

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(详见附件:2019年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县资源镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2760.69万元,其中本年收入2439.79万元, 2018年度决算数增加767.9万元,增长38.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2154.33万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加982.69万元,增长83.73%,主要原因是:自然灾害救灾资金、新综合办公大楼改造以及征地项目资金的增加

2.政府性基金预算财政拨款收入282万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加217.78万元,增长339.12%,主要原因是返的厂房用地土地价款

3.其他收入3.45万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少594.23万元,下降99.42%,主要原因是2018年少了征地复垦及其他扶贫资金,仅为银行利息收入和食堂就餐伙食费

4.上年结转和结余320.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加97.43万元,增长43.6 %,主要原因是结转了部分自然灾害救灾补助及基础设施基建资金

(二)本部门2019年度总支出2760.69万元,其中本年支出2463.7万元, 2018年度决算数增加767.9万元,增长38.53%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出849.37 万元:主要用于单位的基本支出及业务方面的支出。2018年度决算数增加179.96万元,增26.88%,主要原因是工资标准提高及人员的增加

2.社会保障和就业支出73.22万元:主要用于单位缴纳职工基本养老保险费支出2018年度决算数减少37.6万元,下降33.93%,主要原因是单位缴费比例下调

3.卫生健康支出123.2万元:主要用于医疗保险及公补医疗。2018年度决算数增加79.56万元,增长182.31 %,主要原因是人员增加

4.节能环保支出0.19万元:主要用于河道环境整治。2018年度决算数减少3.81万元,下降95.25%,主要原因是年前河道环境整治效果明显

5.城乡社区支出272.45万元:主要用于清洁乡村工程。2018年度决算数增加248.57万元,增长1040.91%,主要原因是持续做好清洁乡村工程工程

6.农林水支出1001.65万元:主要用于扶贫产业及基础设施建设。2018年度决算数增加262.07万元,增长35.43%,主要原因是扶贫项目增多

7.交通运输支出6.09万元:主要用于道路塌方及水毁修复。2018年度决算数减少29.96万元,下降83.11%,主要原因是因洪灾道路塌方及水毁从救灾资金里面支付

8.住房保障支出50.45万元:主要用于按规定比列为职工缴纳的住房公积金支出2018年度决算数增加5.94万元,增长13.35 %,主要原因是缴费基数提高

9.灾害防治及应急管理支出87.07万元:主要用于抗洪救灾。2018年度决算数增加87.07万元,增长100 %,主要原因是2019年发生洪水灾害

10.年末结转和结余296.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少23.91万元,下降7.45 %,主要原因是项目完成情况较去年好。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

资源县资源镇人民政府2019年度一般公共预算支出2164.38万元,2018年度决算数增加1056.24 万元,增长95.32 %。其中:基本支出724.34万元,项目支出1440.03万元。

资源县资源镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为681.6万元,支出决算为2164.38万元,完成年初预算的217%。

  1. 一般公共服务支出年初预算为504.96万元,支出决算为845.91万元,完成年初预算的167.52%,与预算存在差异是年初预算不足,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务2018年度决算数增加176.5万元,增长26.37 %。

    ()社会保障和就业支出年初预算为76.09万元,支出决算为73.22万元,完成年初预算的96.22%,与预算存在差异是养老保险缴费比例下调,主要用于缴纳养老保险。2018年度决算数减少37.6万元,下降33.93%。

    ()卫生健康支出年初预算为54.9万元,支出决算为123.2万元,完成年初预算的224.41%与预算存在差因为基本医疗保险等缴费基数提高、人员增加,主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助。2018年度决算数增加79.56万元,增长182.31 %。

    ()节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%,与预算存在差异是年初预算不足,主要用于河道环境整治2018年度决算数减少3.81万元,下降95.25%。

    ()城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,与预算存在差异是该资金为财政下指标主要用于清洁乡村工程。2018年度决算数增加25万元增长100%。

    ()农林水支出年初预算为0万元,支出决算为953.23万元,完成年初预算的100%,与预算存在差异是为本年度财政下指标,主要用于扶贫产业及基础设施建设。2018年度决算数增加753.51万元,增长377.28%。

    ()交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的100 %,与预算存在差异是项目消化上年度结转结余,主要用于道路塌方及水毁修复。2018年度决算数减少29.96万元,下降83.11 %。

    ()住房保障支出年初预算为45.65万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的110.51%,与预算存在差异是缴费基数提高,主要用于职工住房公积金的缴纳。2018年度决算数增加5.94万元,增13.35%。

    ()灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的100 %,与预算存在差异是本年度突发洪灾,主要用于抗洪救灾。2018年度决算数增加87.07万元,增长100%。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出724.34万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出634.84万元,完成年初预算的125.58%。预决算差异是因为工资标准提高,2018年度决算数增加27.43万元,增长4.52%;

    (二)商品和服务支出67.04万元,完成年初预算的72.74%。预决算差异是因为财政收回了部分按规定缩减的经费及当年预算结余2018年度决算数增加8.27万元,增长14.07%;

    ()对个人和家庭的补助22.47万元,完成年初预算的226.28%。预决算差异是因为年初预算不足2018年度决算数减少2.36万元,下降9.5%

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    资源县资源镇人民政府2019年度政府性基金支出247.45万元,2018年度决算数增加223.57万元,增长936.22%。其中:基本支出0万元,项目支出247.45万元。

    资源县资源镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为247.45万元,完成年初预算的100%。

    (一)征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为247.45万元,完成年初预算的100%。预决算差异是年初预算不足,且为本年度上级根据申请下指标支付,主要用于征地项目的拆迁补偿费。2018年度决算数增加223.57万元,增长936.22%

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算1.82万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出  2.5万元,平均每辆2.5万元。

    公务接待费支出1.82万元,国内公务接待批次5次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    2019年本部门机关运行经费支出67.04万元,比2018年增加8.27万元,增长14.07%。主要原因是:人员增加

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共组织对政府一般行政经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看,按计划完成项目资金使用。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我单位根据年初设定的绩效目标,资源镇财政所整体目标项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付,保障工作正常运行;二是根据实际支付情况,合理调整资金分配。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: