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资源县两水苗族乡人民政府2019年度部门决算

2020-10-19 12:00     来源:资源县两水苗族乡人民政府     作者:资源县两水苗族乡人民政府
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资源县两水苗族乡人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县两水苗族乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分:资源县两水苗族乡2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县两水苗族乡2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分资源县两水苗族乡概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促各部门实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路,促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设,以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪,增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争,维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法,不得侵占国家、集体和群众的利益,保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决议和命令,执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个,其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2019年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县两水苗族乡人民政府

行政单位

2

两水苗族乡社会保障服务中心

财政全额拨款事业单位

3

两水苗族乡扶贫开发工作站

财政全额拨款事业单位

4

两水苗族乡国土规建环保安监站

财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府:行政编制数为20,机关后勤服务人员编制数为2,事业编制数13,其中:

(一)行政编制17人,机关后勤服务人员1人。其中:领导10人。

(二)退休人员9人。

(三)事业编制11人。

第二部分:资源县两水苗族乡 2019年度部门决算报表

(此部分可另附表格,详见附件:市本级2019年度部门决算公开附表)

收入支出决算总表






公开01表

部门:桂林市资源县两水苗族乡人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1674.27

一、一般公共服务支出

29

964.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

100.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

130.59

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

35.37


9


九、卫生健康支出

37

79.22


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

120.00


12


十二、农林水支出

40

853.89


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

24.29


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

89.72


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,904.86

本年支出合计

52

2,167.30

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

489.24

年末结转和结余

54

226.79


27



55


总计

28

2,394.10

总计

56

2,394.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:桂林市资源县两水苗族乡人民政府






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,904.86

1,774.27

0.00

0.00

0.00

0.00

130.59

201

一般公共服务支出

475.57

348.98

0.00

0.00

0.00

0.00

126.59

20101

人大事务

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

449.24

322.65

0.00

0.00

0.00

0.00

126.59

2010301

行政运行

260.53

260.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

187.11

60.52

0.00

0.00

0.00

0.00

126.59

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.37

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.37

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.37

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

79.22

79.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.69

32.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

46.53

46.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

46.53

46.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

858.40

854.40

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

21305

扶贫

785.79

781.79

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2130504

农村基础设施建设

460.14

460.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

321.65

321.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

21307

农村综合改革

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

312.00

312.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

312.00

312.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

312.00

312.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表










公开03表

部门: 桂林市资源县两水苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,167.30

375.21

1,792.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

964.81

282.86

681.95

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

938.48

260.53

677.95

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

260.53

260.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

676.35

0.00

676.35

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.37

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.37

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.37

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

79.22

32.69

46.53

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.69

32.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

46.53

0.00

46.53

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

46.53

0.00

46.53

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

853.89

0.00

853.89

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

781.28

0.00

781.28

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

455.62

0.00

455.62

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

321.65

0.00

321.65

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

72.61

0.00

72.61

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

72.61

0.00

72.61

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

89.72

0.00

89.72

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

89.72

0.00

89.72

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

89.72

0.00

89.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:桂林市资源县两水苗族乡人民政府

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,674.27

一、一般公共服务支出

30

348.98

348.98

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

35.37

35.37

0.00


9


九、卫生健康支出

38

79.22

79.22

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

120.00

20.00

100.00


12


十二、农林水支出

41

849.89

849.89

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

24.29

24.29

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

89.72

89.72

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

1,774.27

本年支出合计

53

1,547.47

1,447.47

100.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

226.79

226.79

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,774.27

总计

58

1,774.27

1,674.27

100.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:桂林市资源县两水苗族乡人民政府


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,447.47

375.21

1,072.26

201

一般公共服务支出

348.98

282.86

66.12

20101

人大事务

6.04

6.04

0.00

2010101

行政运行

6.04

6.04

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

322.65

260.53

62.12

2010301

行政运行

260.53

260.53

0.00

2010302

一般行政管理事务

60.52

0.00

60.52

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.60

0.00

1.60

20123

民族事务

4.00

0.00

4.00

2012304

民族工作专项

4.00

0.00

4.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.29

16.29

0.00

2013101

行政运行

16.29

16.29

0.00

208

社会保障和就业支出

35.37

35.37

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.37

35.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.37

35.37

0.00

210

卫生健康支出

79.22

32.69

46.53

21011

行政事业单位医疗

32.69

32.69

0.00

2101101

行政单位医疗

18.54

18.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.15

14.15

0.00

21099

其他卫生健康支出

46.53

0.00

46.53

2109901

其他卫生健康支出

46.53

0.00

46.53

212

城乡社区支出

20.00

0.00

20.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

2120501

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

213

农林水支出

849.89

0.00

849.89

21305

扶贫

777.28

0.00

777.28

2130504

农村基础设施建设

455.62

0.00

455.62

2130505

生产发展

321.65

0.00

321.65

21307

农村综合改革

72.61

0.00

72.61

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

72.61

0.00

72.61

221

住房保障支出

24.29

24.29

0.00

22102

住房改革支出

24.29

24.29

0.00

2210201

住房公积金

24.29

24.29

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

89.72

0.00

89.72

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

89.72

0.00

89.72

2240704

自然灾害灾后重建补助

89.72

0.00

89.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门: 桂林市资源县两水苗族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

331.25

302

商品和服务支出

34.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

98.37

30201

办公费

10.83

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

66.63

30202

印刷费

1.03

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5.06

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

68.44

30205

水费

0.21

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.37

30206

电费

2.53

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.42

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.54

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

14.15

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.42

30211

差旅费

0.37

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

24.29

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.04

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.53

30215

会议费

0.63

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.14

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.38

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

9.08

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.57

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.12

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.38

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.45

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

9.72







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.03




人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:桂林市资源县两水苗族乡人民政府






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.67

0.00

1.19

0.00

1.19

2.48

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门: 桂林市资源县两水苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:资源县两水苗族2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 2394.1万元,其中本年收入1904.86  万元, 2018年度决算数增加661.3 万元,增长 53.18%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1774.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1162.27万元,增长190.57%,主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入139.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少503.77万元,下降79.39 %,主要原因是项目减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余489.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少71.24万元,下降12.71%,主要原因是上年度结转结余支出。

(二)本部门2019年度总支出2394.1元,其中本年支出  2167.3万元, 2018年度决算数增加852.5万元,增长64.84 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出964.81万元:主要用于项目支出,较2018年度决算数减少92.6 万元,下降8.76%

2.社会保障和就业支出35.37万元:主要用于缴纳职工医疗保险,较2018年度决算数减少12.42万元,下降25.99 %,主要原因是因为社保基数下调。

3.卫生健康支出79.22万元:较2018年度决算数增加56.89 万元,增长254.77 %

4.城乡社区支出20万元:,较2018年度决算数增加97.85万元,增长441.76%,主要原因是征地和拆迁补偿支出。

5.农林水支出853.89万元:较2018年度决算数增加734.36万元,增长614.37 %

6.住房保障支出24.29万元:较2018年度决算数增加2.14万元,增长9.66%

7.年末结转和结余226.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少262.45万元,下降53.65 %,主要原因是上年度结转结余支出。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县两水苗族乡人民政府 2019年度一般公共预算支出1447.47万元,较2018年度决算数增加753.48万元,增长108.57%。其中:基本支出375.21万元,项目支出1072.26万元。

桂林市资源县两水苗族乡人民政府 2019年度一般公共预算支出年初预算为416.48万元,支出决算为1,447.47万元,完成年初预算的247.55%


一般公共服务支出年初预算为323.9万元,支出决算为348.98万元,完成年初预算的107.74%2018年度决算数减少149.27 万元,下降29.96 %


(二)社会保障和就业基本支出年初预算为23.9  万元,支出决算为35.37 万元,完成年初预算的 147.99 %2018年度决算数减少7.8  万元,下降18.06 %


(三)卫生健康支出年初预算为 28.84万元,支出决算为79.22万元,完成年初预算的274.69 %2018年度决算数增加56.89 万元,增长254.77 %


(四)城乡社区支出年初预算为  0万元,支出决算为 20 万元,主要用于城乡社区环境卫生。


(五)农林水支出年初预算为 0 万元,支出决算为  849.89 万元,主要用于农村基础设施建设和生产发展。


(六)住房保障支出年初预算为 0 万元,支出决算为 20  万元.(七)灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为89.72万元。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出375.215万元,支出具体情况如下:


(一)工资福利支出 340.78万元,完成年初预算的129.98 %。原因为工资基数上调,2018年度决算数增加60.5万元,增长21.59 %


(二)商品和服务支出 34.43万元,完成年初预算的 70.27 %。,2018年度决算数减少14.24万元,下降 29.26%


(三)(三)对个人和家庭的补助9.53万元,完成年初预算的151.27%,原因是预决算差异是因为年初预算不足。


四、2019年度政府性基金支出决算情况


资源县两水苗族乡2019年度政府性基金支出为100万元,较2018年度决算数增加77.85万元,增长341.47%。其中:基本支出 0万元,项目支出 100万元。


资源县两水苗族乡2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为100万元。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0万元;公务用车购置及运行费支出决算    万元;公务接待费支出决算2.48万元。


三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因


(一)公务用车购置及运行费支出 1.19 万元。其中:


公务用车运行支出 1.19   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,资源县两水苗族乡各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆,全年运行费支出1.19万元,平均每辆0.40万元。(二)公务接待费支出2.48万元。


六、其他重要事项情况说明


(一) 机关运行经费支出情况说明。


2019年本部门机关运行经费支出 16.29万元,比2018年减少32.38 万元,降低66.53%


(二)政府采购支出情况说明。


2019年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。


(三)国有资产占用情况说明。


截至20191231日,本部门共有车辆 3 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台,100万元以上专用设备 0台。


(四)预算绩效管理工作开展情况。


2019年预算绩效管理项目在附件中


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。


五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: