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目 录
第一部分
资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分2017年梅溪镇文化体育和广播电视站部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度梅溪镇文化体育和广播电视站部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分:概况
一、主要职能
贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护,以及负责广播、新闻和其它信息传播,促进社会经济、文化发展等工作。
二、机构设置
2017年年末独立编制机构数1个,同比上年不变。 2017年年末独立核算机构数1个,同比上年不变。
第二部分: 2017梅溪镇文化体育和广播电视站年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
|
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
…… |
||||
|
…… |
||||
|
本年收入合计 |
379.499 |
本年支出合计 |
379.499 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
年末结转与结余 |
|||
|
收入总计 |
支出总计 |
|||
表二:收入决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
379.499 |
379.499 |
||||||
|
类 |
||||||||
|
款 |
||||||||
|
项 |
||||||||
表三:支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
379.499 |
379.499 |
|||||
|
类 |
|||||||
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
296.725 |
279.725 |
|||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
40.178 |
40.178 |
|||
|
7 |
……医疗卫生与计划生育 |
24 |
18.487 |
18.487 |
|||
|
8 |
……住房保障支 |
25 |
24.108 |
24.108 |
|||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
本年支出合计 |
29 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
年末结转和结余 |
30 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
31 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
合计 |
34 |
||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
379.499 |
379.499 |
||
|
类 |
||||
|
款 |
||||
|
项 |
||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
325.902 |
302 |
商品和服务支出 |
12.5 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
119.088 |
30201 |
办公费 |
3.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
29.928 |
30202 |
印刷费 |
1000 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.494 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
500 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
117.214 |
30206 |
电费 |
500 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.178 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.097 |
30211 |
差旅费 |
4000 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
16.989 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
3000 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
24.108 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||||
|
人员经费合计 |
366.999 |
公用经费合计12.500 |
|||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3000 |
3000 | ||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
类 |
||||||||
|
款 |
||||||||
|
项 |
||||||||
资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算公开.doc
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