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资源县资源镇文化体育和广播电视站2017年部门决算

2018-08-06 00:00     来源:资源镇政府     作者:7680
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第一部分:资源镇文化体育和广播电视站概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分:资源镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规,负责组织群众文化体育活动,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护,以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播,促进社会经济、文化发展等工作。

二、机构设置

由资源镇文化体育和广播电视站一个单位组成。

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元





部门:桂林市资源县资源镇文化体育和广播电视站




收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

64.91

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

52.27


8


八、社会保障和就业支出

37

6.13


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.82


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

3.68


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

64.91

本年支出合计

51

64.91

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

0.00


27


  其中:项目支出结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

64.91

总计

58

64.91



表二:收入决算表

单位:万元                     

部门:桂林市资源县资源镇文化体育和广播电视站



科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

64.91

64.91

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

52.27

52.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

52.27

52.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

52.27

52.27

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:支出决算表

单位:万元

部门:桂林市资源县资源镇文化体育和广播电视站




科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

64.91

64.91

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

52.27

52.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

52.27

52.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

52.27

52.27

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.0


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

64.91

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

52.27

52.27

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

6.13

6.13

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.82

2.82

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

3.68

3.68

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

64.91

本年支出合计

49

64.91

64.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

64.91

总计

54

64.91

64.91

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

64.91

64.91

0.00

207

文化体育与传媒支出

52.27

52.27

0.00

20704

新闻出版广播影视

52.27

52.27

0.00

2070404

  广播

52.27

52.27

0.00

208

社会保障和就业支出

6.13

6.13

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.13

6.13

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82

2.82

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

221

住房保障支出

3.68

3.68

0.00

22102

住房改革支出

3.68

3.68

0.00

2210201

  住房公积金

3.68

3.68

0.00

207

文化体育与传媒支出

64.91

64.91

0.00

20704

新闻出版广播影视

52.27

52.27

0.00

2070404

  广播

52.27

52.27

0.00

208

社会保障和就业支出

52.27

52.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.13

6.13

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.13

6.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.82

2.82

0.00

221

住房保障支出

2.82

2.82

0.00

22102

住房改革支出

3.68

3.68

0.00

2210201

  住房公积金

3.68

3.68

0.00







表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

46.07

302

商品和服务支出

2.20

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

18.39

30201

  办公费

0.24

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3.27

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.09

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.15

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.01

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

18.12

30206

  电费

0.08

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.13

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.64

30211

  差旅费

1.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

7.19

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.41

30216

  培训费

0.03

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2.82

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

3.68

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.01

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.53

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.19




人员经费合计

62.71

公用经费合计

2.20

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12














表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















 2017年我单位没有“三公”经费支出,政府性基金预算财政拨款收入支出也没有。

第三部分:资源镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计64.91万元。与2016年相比,收、支总计各减少5.8万元,减8.19%。主要原因是退休人员工资到社保发放,公用经费减少。收入方面,本年收入64.91万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转结余0万元;支出方面,本年支出64.91万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64.91万元,其中:财政拨款收入64.91万元,占100%;上级补助收入0万元, 0 %;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;其他收入0万元,0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.91万元,其中:基本支出64.91元万,占100%,项目支出0万元,0%,按支出功能科目分项情况:

文化体育与传媒支出52.27万元,占80%

社会保障和就业支出6.13万元,占 10%

医疗卫生与计划生育支出2.82万元,占4%

住房保障支出3.68万元,占6%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计64.91万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少5.8万元,减少8.19 %。主要原因是退休人员工资到社保发放,公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出64.91万元,占本年支出合计的 100 % 2016 年相比财政拨款支出减少5.8万元,减少8.19 %。主要原因是退休人员工资到社保发放,公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出64.91万元,主要用于以下方面:

文化体育与传媒支出52.27万元,占80%

社会保障和就业支出6.13万元,占 10%

医疗卫生与计划生育支出2.82万元,占4%

住房保障支出3.68万元,占6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为60.41万元,支出决算为64.91万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出64.91 万元,占100%

决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 64.91万元,其中:人员经费 46.07万元,主要包括基本工资18.39万元、津贴补贴3.27万元绩效工资18.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.13万元、退休费7.19万元、生活补助2.41万元、医疗费2.82万元、住房公积金3.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元;公用经费2.2万元,主要包括办公0.24万元、咨询费0.09万元、水费0.01万元、电费0.08万元、差旅费1.55万元、培训费0.03万元,其他交通费用0.01万元,其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年没有“三公”经费支出。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

认真完成各项工作,并且全部考核通过。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明


 

 

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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