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资源县中峰镇人民政府2017年
部门决算
目 录
第一部分:中峰镇人民政府概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分:中峰镇人民政府2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中峰镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其他重要事项情况说明。
第一部分:中峰镇人民政府概况
一、主要职能
一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;四是加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。
2、机构设置
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括:资源县中峰镇人民政府本级。
第二部分:中峰镇人民政府 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,083.41 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
573.08 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
214.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
88.69 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
16.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
3.08 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
247.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
242.19 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,083.41 |
本年支出合计 |
51 |
1,191.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
347.59 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
347.59 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
239.25 |
|
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
239.25 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,431.00 |
总计 |
58 |
1,431.00 |
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
表二:收入决算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,083.41 |
1,083.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.31 |
501.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
427.46 |
427.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
244.40 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.06 |
138.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
214.00 |
214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
214.00 |
214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
214.00 |
214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
242.19 |
242.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
209.19 |
209.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
209.19 |
209.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
表三:支出决算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,191.75 |
391.16 |
800.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
573.08 |
318.25 |
254.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
499.23 |
244.40 |
254.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
244.40 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.83 |
0.00 |
181.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.69 |
35.69 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21111 |
污染减排 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111103 |
减排专项支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
247.49 |
0.00 |
247.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
187.49 |
0.00 |
187.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
187.49 |
0.00 |
187.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
242.19 |
0.00 |
242.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
209.19 |
0.00 |
209.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
209.19 |
0.00 |
209.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
869.41 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
573.08 |
573.08 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
214.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
247.49 |
60.00 |
187.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
242.19 |
242.19 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,083.41 |
本年支出合计 |
49 |
1,191.75 |
1,004.26 |
187.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
347.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
239.25 |
212.74 |
26.51 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
347.59 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,431.00 |
总计 |
54 |
1,431.00 |
1,217.00 |
214.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
347.59 |
0.00 |
347.59 |
869.41 |
391.16 |
478.25 |
1,004.26 |
391.16 |
613.10 |
212.74 |
0.00 |
212.74 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.59 |
0.00 |
277.59 |
501.31 |
318.25 |
183.06 |
573.08 |
318.25 |
254.83 |
205.82 |
0.00 |
205.82 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
277.59 |
0.00 |
277.59 |
427.46 |
244.40 |
183.06 |
499.23 |
244.40 |
254.83 |
205.82 |
0.00 |
205.82 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.40 |
244.40 |
0.00 |
244.40 |
244.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
249.59 |
0.00 |
249.59 |
138.06 |
0.00 |
138.06 |
181.83 |
0.00 |
181.83 |
205.82 |
0.00 |
205.82 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.69 |
35.69 |
53.00 |
88.69 |
35.69 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
35.69 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 | ||
|
21111 |
污染减排 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 | ||
|
2111103 |
减排专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.19 |
0.00 |
242.19 |
242.19 |
0.00 |
242.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.19 |
0.00 |
209.19 |
209.19 |
0.00 |
209.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.19 |
0.00 |
209.19 |
209.19 |
0.00 |
209.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
277.85 |
302 |
商品和服务支出 |
53.85 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
95.49 |
30201 |
办公费 |
10.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
126.09 |
30202 |
印刷费 |
0.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.79 |
30206 |
电费 |
1.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.69 |
30207 |
邮电费 |
1.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.46 |
30211 |
差旅费 |
3.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.14 |
30213 |
维修(护)费 |
0.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.28 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.53 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.65 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.52 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.22 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.12 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.35 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
337.31 |
公用经费合计 |
53.85 | |||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:元
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
538,502.92 |
|
(一)支出合计 |
2 |
153,612.29 |
153,612.29 |
(一)行政单位 |
23 |
538,502.92 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
102,428.29 |
102,428.29 |
|
25 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
102,428.29 |
102,428.29 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
3 |
|
3.公务接待费 |
7 |
51,184.00 |
51,184.00 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
51,184.00 |
51,184.00 |
2.一般公务用车 |
29 |
3 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
31 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
|
|
35 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
3 |
|
36 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
30 |
|
37 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
|
|
38 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
300 |
|
39 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
|
40 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
|
|
41 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
|
|
42 |
|
|
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
|
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
|
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
|
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.00 |
0.00 |
214.00 |
187.49 |
0.00 |
187.49 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.00 |
0.00 |
214.00 |
187.49 |
0.00 |
187.49 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.00 |
0.00 |
214.00 |
187.49 |
0.00 |
187.49 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.00 |
0.00 |
214.00 |
187.49 |
0.00 |
187.49 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| ||
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
| ||
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
第三部分:资源县中峰镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1083.41万元。与2016年相比,收入总计各增加0.89万元,增0.08%。2017年度支出总计1191.75万元。与2016年相比,支出总计各增加86.49万元,增7.83%。收入方面,本年收入1083.41万元,用事业基金弥补收支差额零万元,年初结转结余347.59万元;支出方面,本年支出1191.75万元,结余分配零万元,年末结转结余239.25万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1083.41万元,其中:财政拨款收入1083.41万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1191.75万元,其中:基本支出391.16元万,占32.82%,项目支出800.59万元,占67.18%,按支出功能科目分项情况:
一般公共服务支出(类)573.08万元,占48.09%;
社会保障和就业支出(类)88.69万元,占7.44%;
医疗卫生与计划生育支出(类)16.42万元,占1.38%;
节能环保支出(类)3.08万元,占0.26%;
城乡社区支出(类)247.49万元,占20.77%;
农林水支出(类)242.19万元,占20.32%;
住房保障支出(类)20.80万元,占1.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1083.41万元。与2016年相比,收入总计各增加0.89万元,增0.08%。2017年度支出总计1191.75万元。与2016年相比,支出总计各增加86.49万元,增7.83%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出1191.75万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加86.49万元,增长7.83%。主要原因增加征地项目。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出1191.75,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)573.08万元,占48.09%;
社会保障和就业支出(类)88.69万元,占7.44%;
医疗卫生与计划生育支出(类)16.42万元,占1.38%;
节能环保支出(类)3.08万元,占0.26%;
城乡社区支出(类)247.49万元,占20.77%;
农林水支出(类)242.19万元,占20.32%;
住房保障支出(类)20.80万元,占1.74%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为413.02万元,支出决算为1191.75万元,完成年初预算的288.55%。其中:基本支出391.16万元,占32.82%,项目支出800.59万元,占67.18%,其中:
项目支出年初预算零万元,支出决算为800.59万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出391.06万元,其中:人员经费337.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费53.85万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.28万元,支出决算为15.36万元,完成预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是征地项目增加,公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算10.24万元,占66.67%;公务接待费支出决算5.12万元,占33.33%,具体情况如下:
1、无因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行费支出10.24万元。其中:无公务用车购置费。公务用车运行支出10.24万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.44万元,增长16.36%。主要是征地项目增加,公务用车运行维护费增加。
3、公务接待费支出5.12万元。其中:无外宾接待支出。其他国内公务接待支出5.12万元。主要用于外单位检查支出、村干部来访支出等。本单位2017年共接待国内来访团组30个、来宾300人次。公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元,下降1.53%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算零万元,支出决算为214万元。其中:无基本支出,项目支出214万元,占100%,其中:
征地拆迁补偿项目年初无预算,支出决算为187.49万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
九、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出53.85万元,比2016年增加13万元,增长31.82%。主要原因是:增加了扶贫办与四所合一两个机构,人员也随之增加了。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、无政府采购工程、无政府采购服务。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是洒水车;无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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