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资源县中峰镇文化广播站2017年预算公开

2017-08-07 10:55     来源:中峰乡人民政府     作者:5244
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广西壮族自治区桂林市资源县中峰乡文化广播站2016年部门决算

   

第一部分:资源县中峰乡文化广播站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县中峰乡文化广播站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县中峰乡文化广播站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:资源县中峰乡文化广播站概况

一、主要职能

(一)、通过群众性文化体育活动,向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

(二)、负责组织开展群众性文化体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

(三)、普及科技文化知识、传递科技经济信息,为群众致富和搞好经济服务。

(四)、负责广播设备器材的管理,发现问题及时了联系维修,确保广播设备正常运作。

(五)、完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,资源县中峰镇文化广播站部门预算包括:资源县中峰镇文化广播站;单位性质是财政全额拨款事业单位。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县中峰镇文化广播站

财政全额拨款事业单位

第二部分:资源县中峰乡文化广播站 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。由于公开数据以万元为单位,并保留两位小数点,因此,根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。


资源县财政局中峰财政所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分:资源县中峰乡文化广播站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计40.59万元。

1.财政拨款收入40.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计40.59万元。包括:

1.文化体育与传媒支出(类)34.43万元,主要原因是主要原因是2016年在职及退休人员基本工资提高工资福利增加;

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.64万元,主要原因是医疗保险缴费;

3.住房保障支出(类)2.07万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

4.社会保障和就业(类)3.45万元:主要用于资源县财政局中峰财政所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

资源县中峰乡文化广播站2016 年度一般公共预算支出40.59万元,其中:基本支出40.59万元,项目支出0万元。

1.文化体育与传媒支出(类)33.43万元,主要原因是主要原因是2016年在职及退休人员基本工资提高工资福利增加;

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.64万元,主要原因是医疗保险缴费;

3.住房保障支出(类)3.45万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.07万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

资源县中峰乡文化广播站2016年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出40.59万元,其中:人员经费38.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金;公用经费1.75万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、公务接待费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中公务接待费支出决算0.12万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次12次,人次145次。

(二)2016年本部门“三公”经费支出0.12万元,同比上年减少68.42%,主要原因是努力践行国家出台的八项规定降低三公经费的开支。公务接待费0.12万元,同比上年减少68.42%。

六、其他重要事项情况说明。

)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购情况。


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