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桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年度部门决算
目 录
第一部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站概况
一、主要职能
(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。
(二)组织群众文化体育活动。
(三)民间文化遗产收集、整理与保护。。
(四)负责广播电视、新闻传播,促进社会经济文化发展。二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,河口文化广播站部门决算包括:本级决算。
第二部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年部门决算报表
由于公开数据以万元为单位,并保留两位小数点,因此,根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。
表一:收入支出决算总表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15.73 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
13.25 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.20 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.72 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
15.73 |
本年支出合计 |
51 |
15.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
0.00 | ||
|
27 |
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 | ||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
15.73 |
总计 |
58 |
15.73 |
表二:收入决算表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070404 |
广播 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三:支出决算表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070404 |
广播 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四:财政拨款收入支出决算总表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15.73 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
13.25 |
13.25 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1.20 |
1.20 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
15.73 |
本年支出合计 |
49 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
15.73 |
总计 |
54 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
15.73 |
15.73 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 | ||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
13.25 |
13.25 |
0.00 | ||
|
2070404 |
广播 |
13.25 |
13.25 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.72 |
0.72 |
0.00 | ||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9.62 |
302 |
商品和服务支出 |
1.24 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3.54 |
30201 |
办公费 |
0.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.98 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.20 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
0.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.15 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.02 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.02 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.01 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.07 |
||||||
|
人员经费合计 |
14.49 |
公用经费合计 |
1.24 | |||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表
编制单位:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 金额单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
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第三部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计15.73万元。
1.财政拨款收入15.73万元,为本级财政部门当年拨付的资金。
7.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计15.73万元。
1.文化体育与传媒支出(类)13.25万元,主要基本支出13.25万元,其中广播支出13.25万元;
2.医疗卫生与计划生育支出(类)0.56万元,主要单位为职工缴纳医疗保险费支出;
3.住房保障支出(类)0.72万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年度一般公共预算支出15.73万元,其中:基本支出 15.73万元,项目支出0万元。
1.文化体育与传媒支出(类)13.25万元,主要基本支出13.25万元,其中广播支出13.25万元;
2.医疗卫生与计划生育支出(类)0.56万元,主要单位为职工缴纳医疗保险费支出;
3.住房保障支出(类)0.72万元,主要单位为职工缴纳医疗保险费支出;
三、2016年度政府性基金支出决算情况
桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15.73万元,其中:人员经费14.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;
公用经费1.24万元,主要包括:办公费、印刷费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.02万元。具体情况如下:
桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2016年度没有因公出国(境)费支出;
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。……
(三)公务接待费支出0.02万元,国内公务接待批次4次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)2016年“三公”经费年初预算数0.02万元,2016年部门决算为0.02万元,比年初预算上升0%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,河口文化广播站涉及一般公共预算当年财政拨款 15.73 万元,占年初预算的100%。
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