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第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分:资源县委县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:资源县委县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、政府采购预算表
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。
(二)负责对党中央和国务院领导同志、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。
(三)负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。
(四)负责对县委、县政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。
(五)负责涉及县委、县政府工作的人大代表建议、政协委员的提案的督办。
(六)承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。
(七)负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。
(八)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。
(九)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作。
(十)指导乡镇开展绩效管理与考评工作,指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。
(十一)承担县党委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
资源县委县政府督查和绩效考评办公室设行政单位1个;事业单位1个,其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。
三、编制现状及人员构成
资源县委县政府督查和绩效考评办公室:总编制数为9名[含办公室、督查和绩效考评中心],其中:行政编制5人,其中:科级领导3人。事业编制4名。
四、年度工作主要任务
(一)承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。
(二)负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。
(三)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。
(四)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作。
(五)指导乡镇开展绩效管理与考评工作,指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。
(六)承担县委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。
(七)完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分:资源县委县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明(表1)
(一)收入预算情况说明(表2)
2025年收入预算112.34万元,比上年98.47万元增加13.87万元,增长14.09%,增加的主要原因是人员调动。
(二)支出预算情况说明(表3)
2025年支出预算112.34万元,比上年98.47万元增加13.87万元,增长14.09,支出增加的主要原因是人员调动。
1、按支出功能分类划分:
(1)一般公共服务支出82.42万元,占支出总预算73.37%,同比增加10.31万元,增长14.29%;支出增加的主要原因是人员调动。
(2)社会保障和就业支出14.3万元。占支出总预算的12.73%,同比增加1.7万元,增长13.49%增加的主要原因是人员调动。
(3)卫生健康支出8.46万元。占支出总预算的7.53%,同比增加1万元,增加13.4%。增加的主要原因是有人员有调动。
(4)住房保障支出7.15万元。占总支出预算的6.36%,同比增加11.595万元,增加13.49%。增加的主要原因是单位人员有调动。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出预算112.34万元,占支出总预算100%,同比增加13.87万元,增长14.09%;其中:
①工资福利支出98.15万元,占支出总预算87.37%,同比增加11.59万元,增长13.39%;增加的主要原因是人员调动;
②商品和服务支出14.19万元,占支出总预算的12.63%,同比增加2.27万元,增加19.04%。增长的主要原因是有人员变动及工资调整;
(2)项目支出预算
本部门2025年部门预算无项目支出预算
二、财政拨款收支预算情况说明(表4)
2025年财政拨款收入112.34万元,同比增加13.87万元,增长14.09%。其中一般预算拨款112.34万元,同比增加13.87万元,增长14.09%。财政拨款收入增长原因:人员调动。
2025年财政拨款支出总预算112.34万元,同比增加13.87万元,增长14.09%,其中一般公共预算支出112.34万元,同比增加14.09万元,增长14.09%,支出增长的主要原因:人员调动。
(一)一般公共预算支出情况说明(表5)
2025年一般公共预算支出预算112.34万元,其中:基本支出112.34万元,占财政拨款一般公共预算支出预算100%,同比增加13.87万元,增长14.09%;项目支出预算0万元。
(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)
一般公共预算基本支出预算112.34万元,占支出总预算100%,同比增加13.87元,增加14.09%。其中:
①基本支出的工资福利支出预算98.15万元,占支出总预算87.37%,同比增加11.59万元,增长13.39%。
②基本支出的商品和服务支出预算14.19万元,占支出总预算的12.63%,同比增加2.27万元,增长19.04%。
(三)本年项目支出预算明细
本部门2025年部门预算无项目支出预算。
(四)政府性基金预算支出(表8)
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)
(一)2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.6万元,同比增加0.09万元,增长17.65%。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;
3.全口径预算安排公务用车运行费0万元;
4.全口径预算安排公务接待费0.2万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员调动;
5.全口径预算安排的会议费0.2万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员调动;
6.全口径预算安排的培训费0.2万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员调动。
(二)2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.6万元,同比增加0.09万元,增长17.65%。其中:
1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;
2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;
3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元;
4.一般公共预算安排公务接待费0.2万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员调动;
5.一般公共预算安排的会议费0.2万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员调动;
6.一般公共预算安排的培训费0.2万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员调动。
四、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算安排支出14.19万元,同比增加2.27万元,增长19.04%。增长的主要原因是人员调动,预算增加。明细如下:
办公费2.04万元,印刷费0.6万元,邮电费0..5万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,公务接待费0.2万元,工会经费1.17万元,其他交通费用3.3万元,其他商品和服务支出0.21万元。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购预算安排情况说明(表12)
本部门2025年政府采购预算总金额1.56万元。其中:货物类采购0.96万元,服务类0.6万元。
(二)国有资产占用情况说明
本部门2025年无国有资产占用相关情况。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年整体支出112.34万元,其中:工资福利支出98.15万元,商品服务支出14.19万元。
第三部分:名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分:资源县委县政府督查和绩效考评办公室2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、政府采购预算表
(上述报表详见附件)
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