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第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分:资源县委宣传部2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:资源县委宣传部2025年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、政府采购预算表
十三、重点项目预算绩效目标表
一、部门主要职能
(一)拟定全县宣传思想文化工作的政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在县委统一领导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。
(二)贯彻落实党中央、自治区党委、桂林市委和县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调督察全县意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)负责全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍的建设。负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育,宣传先进典型,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(四)负责县委网络安全和信息化委员会日常协调工作,统筹分析研判和引导社会舆论,指导全县各个领域网络安全和信息化重大问题、重大事项的调查研究工作;统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全县舆情信息动态。指导协调全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设和管理。对县融媒体中心工作进行全面指导。
(五)督促落实全县新闻出版业管理政策,组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动,促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,监督管理发行市场,管理著作权,管理出版物进出口。负责管理全县电影行政事务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(六)统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广,指导协调全县文明旅游、公益广告和诚信建设;指导督促各乡镇、各单位做好未成年人思想道德建设工作和文明实践活动。
(七)指导协调推动全县精神文化产品的创造和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,会同有关部门做好县本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。
(八)指导组织协调全县对外宣传和对外文化交流工作,负责拟定全县对外宣传工作规划和重大问题对外表态口径。组织协调全县新闻发布工作,承担县委、县政府新闻发布的组织协调工作,完善新闻发言人制度建设,做好媒体联络和对外宣传交流工作。
(九)完成上级业务主管部门和县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共资源县委员会宣传部(本级)设行政单位1个。
纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共资源县委员会宣传部(本级) |
行政单位 |
三、编制现状及人员构成
中共资源县委员会宣传部(本级):总编制数为7名,其中:
(一)行政编制7人,其中:领导5人。后勤服务人员控制数1名(老办法)。
(二)退休人员3名,其中离休人员0名。
(三)编制外长期聘用人员0名。
四、年度工作主要任务
(一)聚焦主体责任,进一步加强意识形态工作责任制落实。推动《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实,各乡镇、各单位落实成立宣传股,明确分管宣传工作领导,在乡镇配备宣传干事,在行政村配备文化宣传员,落实相关待遇,并将新闻外宣机构设置、人员配备纳入各乡镇及各单位意识形态考核范围。
(二)聚焦网络舆论,进一步提升网络生态治理水平。加强对县域互联网企业和自媒体的管理,加强网络扶贫、网络强国和信息化建设,加强网络舆情监测和巡查,及时妥善处置重大突发事件和热点敏感舆情,从严管控政治谣言等有害信息。
(三)聚焦思想引领,进一步提升理论武装工作水平。加强理论宣传,营造浓厚的理论学习氛围。积极拓宽学习渠道、丰富学习手段,运用网络、新媒体、客户端等新技术新应用,深入开展《中国共产党宣传工作条例》、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”、党的二十大等主题宣讲活动。
(四)聚焦新闻宣传,进一步提升新闻舆论引导水平。统筹抓好外宣、内宣、社会和网络宣传,全方位多层次宣传报道党的脱贫攻坚、传统河灯歌节等重大主题活动。加强新闻发布制度建设,健全完善党委新闻发言人制度,组织开展好县级例行新闻发布会。进一步推动媒体深度融合,坚持一体化发展方向,建立融合传播矩阵,实现媒体服务、政务服务、党建服务的融合发展。
(五)聚焦成风化俗,进一步提升核心价值观建设水平。认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》,进一步加强新时代文明实践中心(所、站)建设和社会宣传氛围营造工作,壮大志愿服务队伍,结合前期的创建经验和我县实际,创新性开展文明实践活动,使文明实践活动内容更丰富、形式更多样。
(六)聚焦文化繁荣,进一步提升文化建设发展水平。完善城乡公共文化服务体系,做强做优“百姓大舞台”、资源“河灯节”等节庆活动,常态化开展文化科技卫生“三下乡”活动和戏曲进乡村进校园活动。抓好红军长征湘江战役文化保护传承工作,抓好《长征国家文化资源县建设保护规划》各类项目的实施推进。
(七)聚焦“四力”实践,进一步提升宣传队伍整体水平。不断加强全县宣传思想文化系统领导班子和干部队伍、人才队伍建设。通过加强学习培训力度,创新培训方式,提升宣传思想文化系统领导干部队伍素质能力,确保全县宣传思想文化工作各项任务落到实处。
一、收支预算总体情况说明(表1)
(一)收入预算情况说明(表2)
2025年收入预算199.97万元,比上年183.86万元增加16.11万元,增长8.76%,收入增加的主要原因上级补助资金以及职工社保基数调整。
(二)支出预算情况说明(表3)
2025年支出预算199.97万元,比上年183.86万元增加16万元,增长8.76%,收入增加的主要原因是上级补助资金以及职工社保基数调整。
1、按支出功能分类划分:
(1)一般公共服务支出143.16万元,占支出总预算71.59%,同比增加11.13万元,增长8.43%;支出增加的主要原因是人员变动。
(2)社会保障和就业29.56万元,占支出总预算14.78%,同比增加7.17万元,增长32.02%,增加的主要原因是人员变动以及基数调整。
(3)卫生健康支出14.77万元,占支出总预算的7.38%,同比增加0.53万元,增长3.72%,增加的主要原因是人员变动以及基数调整。
(4)住房保障支出12.48万元,占支出总预算的6.24%,同比增加1.28万元,增长11.43%;支出增加的主要原因是人员变动以及基数调整。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出预算199.97万元,占支出总预算100%,同比增加20.11万元,增长11.18%;其中:
①工资福利支出167.3万元,占支出总预算83.66%,同比增加17.05万元,增长11.35%;增加的主要原因是人员变动以及基数调整;
②商品和服务支出28.08万元,占支出总预算的14.04%,同比增加3.06万元,增长12.23%;增加的主要原因是人员变动以及基数调整;
③对个人和家庭的补助4.59万元,占支出总预算的2.29%,与上年持平。
(2)项目支出预算
项目支出0万元,占支出总预算的0%,与上年持平。
二、财政拨款收支预算情况说明(表4)
2025年财政拨款收入199.97万元,同比增加20.11万元,提高11.18%。其中一般预算拨款199.97万元,同比增加20.11万元,增长11.18%。财政拨款收入增加的原因是职工人数及社保基数调整。
2025年财政拨款支出总预算199.97万元,同比增加20.11万元,提高11.18%,其中一般公共预算支出199.97万元,同比增加20.11万元,增长11.18%,支出增长的主要原因是职工人数及社保基数调整。
(一)一般公共预算支出情况说明(表5)
2025年一般公共预算支出预算199.97万元,其中:基本支出199.97万元,占财政拨款一般公共预算支出预算100%,同比增加20.11万元,增长11.18%。项目支出预算0万元,占财政拨款一般公共预算支出预算的0%,以上年持平。
(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)
一般公共预算基本支出预算199.97万元,占支出总预算100%,同比增加20.11万元,提高11.18%。其中:
①基本支出的工资福利支出预算167.3万元,占支出总预算83.66%,同比增加17.05万元,增长11.34%。
②基本支出的商品和服务支出预算28.08万元,占支出总预算14.04%,同比增加3.06万元,增长12.23%。
③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.59万元,占支出总预算2.55%,与上年持平。
(三)本年项目支出预算明细
本部门无预算安排的项目支出。
(四)政府性基金预算支出(表8)
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)
(一)2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.99万元,同比增加0.09万元,增长10%。增加的主要原因是提高干事创业能力。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,与上年持平;
3.全口径预算安排公务用车运行费0万元,与上年持平;
4.全口径预算安排公务接待费0.33万元,同比增加0.03万元,主要原因是提高单位干事创业能力;
5.全口径预算安排会议费0.33万元,同比增加0.03万元,增长10%。主要原因是提高单位干事创业能力;
6.全口径预算安排的公务培训费0.33万元,同比增加0.03万元,增长10%。主要原因是提高单位干事创业能力。
(二)2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.99万元,同比增加0.09万元,增长10%。增加的主要原因是提高干事创业能力。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,与上年持平;
3.全口径预算安排公务用车运行费0万元,与上年持平;
4.全口径预算安排公务接待费0.33万元,同比增加0.03万元,主要原因是提高单位干事创业能力;
5.全口径预算安排会议费0.33万元,同比增加0.03万元,增长10%。主要原因是提高单位干事创业能力;
6.全口径预算安排的公务培训费0.33万元,同比增加0.03万元,增长10%。主要原因是提高单位干事创业能力。
四、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算安排支出28.08万元,同比增加3.06万元,增长12.23%。增加的主要原因是提高单位办公效率。明细如下:
办公费12.76万元,邮电费1.5万元,维修(护)费0万元,会议费0.33万元,培训费0.33万元,公务接待费0.33万元,工会经费2万元,其他交通费用10.44万元,其他商品和服务支出0.39万元。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购预算安排情况说明(表12)
我部门2025年政府采购预算总金额12.76万元。其中:货物类采购1.3万元、服务类采购11.46万元。
(二)国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明(表13)
见表13(附件)。
一、一般公共预算拨款收入:指资源县财政当年安排中共资源县委宣传部的资金。
二、社会保障和就业支出:指纳入中共资源县委宣传部部门管理的机关事业单位基本养老保缴费支出。
三、卫生健康支出:指纳入中共资源县委宣传部部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。
四、住房保障支出:指中共资源县委宣传部和事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,主要是缴纳住房公积金支出。
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、政府采购预算表
十三、重点项目预算绩效目标表
(上述报表详见附件。)
关联文件: