我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分:资源县妇女联合会2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:资源县妇女联合会2024年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)团结、动员妇女投向改革开放和社会主义建设,促进经济发展和社会全面进步
(二)教育、引导全县广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。
二、机构设置情况
资源县妇女联合会(部门)设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政全额拨款事业单位1个。
纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县妇女联合会 |
行政单位 |
|
2 |
资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室 |
财政全额拨款事业单位 |
三、编制现状及人员构成
资源县妇女联合会:总编制数为4名[含资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室],其中:
(一)行政编制3人,事业编制1人。其中:领导2人。
(二)退休人员4名。
四、年度工作主要任务
(一)突出思想政治教育,带领妇女听党话跟党走。深入学习贯彻党的二十大、中国妇女十三大精神、习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党的群团工作会议精神,引导各级妇联组织自觉坚持党的领导,保持和增强政治性、先进性和群众性。开展男女平等基本国策、先进性别文化大宣讲等活动,增强社会性别平等意识和新时代妇女“四自”精神。
(二)紧扣中心大局,引领妇女创业创新创优。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,借力我县在生态、旅游、现代农业、健康养生等方面优势,大力开展创业创新巾帼建功行动。着力加强女性人才“四支队伍”建设,着力帮助女性创业创新,着力提升巾帼文明岗创建水平。
(三)深化家庭建设,助推文明城市创建。推动寻找“最美家庭”活动向党政机关拓展,开展“扬清廉家风,寻最美家庭”活动,推动干部培树清廉家风。深入开展“家庭教育大讲堂八桂行”活动,切实做好家庭教育宣传普及,加强家庭教育师资队伍建设,创新拓展家庭教育知识传播渠道。深入实施“清洁乡村·最美家庭(家园)”行动,使广大妇女成为生态乡村活动的主力军。
(四)拓展维权途径,保障妇女儿童权益。深入开展以《反家庭暴力法》和妇女土地权益为主要内容的普法宣传活动,充分运用12338维权热线、妇联信访接待室、妇女儿童维权工作站等载体,及时了解妇女需求,切实妥善解决合理诉求。巩固推进“妇女儿童维权岗”创建工作,推动反家暴联动机制的建立及有效运行。进一步推进各级“婚姻家庭纠纷人民调解委员会”和“惜缘婚姻家庭辅导室”创建工作。
(五)加大改革创新,增强妇联组织“三性”。通过改革创新联系妇女群众制度,改革创新服务妇女工作方式,改革创新基层组织建设,改革创新妇联干部队伍,进一步保持和增强政治性、先进性和群众性,把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。
第二部分:资源县妇女联合会2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明(表1)
(一)收入预算情况说明(表2)
2024年收入预算70.78万元,比上年77.18万元减少6.4万元,降低8.30%,收入减少的主要原因是响应国家“过紧日子”号召,厉行节约。
(二)支出预算情况说明(表3)
2024年支出预算70.78万元,比上年77.18万元减少6.4万元,降低8.30%,支出减少的主要原因是响应国家“过紧日子”号召,厉行节约。
1、按支出功能分类划分:
(1)一般公共服务支出52.38万元,占支出总预算74.00%,同比减少8.96万元,降低14.61%;支出减少的主要原因是响应国家“过紧日子”号召,厉行节约。
(2)社会保障和就业支出8.13万元,占支出总预算11.49%,同比增加1.16万元,增长16.67%;支出增加的主要原因:单位职工新增1名,社保预算增加,支出增加。
(3)卫生健康支出6.20万元,占支出总预算8.76%,同比增加0.81万元,增长15.13%;支出增加的主要原因:单位职工新增1名,医疗预算增加,支出增加。
(4)住房保障支出4.07万元,占支出总预算5.75%,同比增加0.58万元,增长16.71%;支出增加的主要原因:单位职工新增1名,公积金预算增加,支出增加。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出预算70.28万元,占支出总预算99.29%,同比增加16.20万元,增长29.95%;其中:
①工资福利支出55.64万元,占支出总预算78.62%,同比增加10.93万元,增长24.43%;增加的主要原因是单位职工新增1名,支出增加;
②商品和服务支出8.20万元,占支出总预算11.59%,同比增加3.56万元,增长76.52%;增加的主要原因是单位职工新增1名,公用经费增加,支出增加;
③对个人和家庭的补助6.43万元,占支出总预算9.08%,同比增加1.72万元,增长36.39%;增加的主要原因是退休人员基数调整后增高,支出增加。
(2)项目支出预算
项目支出预算0.50万元,占支出总预算0.71%,同比减少22.6万元,降低97.84%,其中:
①商品和服务支出0.50万元,占支出总预算0.71%,同比减少21.4万元,降低97.72%;减少的主要原因是响应国家“过紧日子”号召,厉行节约。
二、财政拨款收支预算情况说明(表4)
2024年财政拨款收入70.78万元,同比减少6.40万元,降低8.30%。其中一般预算拨款70.78万元,同比减少6.40万元,降低8.30%。财政拨款收入降低原因:响应国家“过紧日子”号召,厉行节约。
2024年财政拨款支出总预算70.78万元,同比减少6.40万元,降低8.30%,其中一般公共预算支出70.78万元,同比减少6.40万元,降低8.30%,支出降低的主要原因:响应国家“过紧日子”号召,厉行节约。
(一)一般公共预算支出情况说明(表5)
2024年一般公共预算支出预算70.78万元,其中:基本支出70.28万元,占财政拨款一般公共预算支出预算99.29%,同比增加16.20万元,增长29.95%;项目支出预算0.5万元,占财政拨款一般公共预算支出预算0.71%,同比减少22.6万元,降低97.84%。
(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)
一般公共预算基本支出预算70.28万元,占支出总预算99.29%,同比增加16.20万元,增长29.95%。其中:
①基本支出的工资福利支出预算55.64万元,占支出总预算78.62%,同比增加10.93万元,增长24.43%。
②基本支出的商品和服务支出预算8.20万元,占支出总预算11.59%,同比增加3.56万元,增长76.52%。
③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.43万元,占支出总预算9.08%,同比增加1.72万元,增长36.39%。
(三)本年项目支出预算明细
1.婚调委建设资金预算0.50万元
2024年该项目预算资金0.50万元,其中明细支出:办公费0.50万元。
(四)政府性基金预算支出(表8)
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)
(一)2024年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.33万元,同比减少2.81万元,下降89.49%。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,与上年持平;
3.全口径预算安排公务用车运行费0万元,与上年持平;
4.全口径预算安排公务接待费0.11万元,同比减少0.07万元,主要原因是遵照中央八项规定,缩减公务接待开支;
5.全口径预算安排的会议费0.11万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员增加;
6.全口径预算安排的培训费0.11万元,同比减少2.77万元,主要原因是遵照中央八项规定,缩减各项培训开支。
(二)2024年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.33万元,同比减少2.81万元,下降89.49。其中:
1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元,与上年持平;
3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元,与上年持平;
4.一般公共预算安排公务接待费0.11万元,同比减少0.07万元,主要原因是遵照中央八项规定,缩减公务接待开支;
5.一般公共预算安排的会议费0.11万元,同比增加0.03万元,主要原因是人员增加;
6.一般公共预算安排的培训费0.11万元,同比减少2.77万元,主要原因是遵照中央八项规定,缩减各项培训开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出8.20万元,同比增加3.56万元,增长76.52%。增长的主要原因是单位职工新增1名,公用经费增加,支出增加。明细如下:
办公费1.01万元,水费0.05万元,电费0.28万元,邮电费0.51万元,差旅费2.88万元,会议费0.11万元,培训费0.11万元,公务接待费0.11万元,工会经费0.50万元,其他交通费用2.52万元,其他商品和服务支出0.13万元。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购预算安排情况说明(表12)
我部门2024年无政府采购预算安排
(二)国有资产占用情况说明
我单位2024年国有资产占用金额为6.76万元。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明(表13)
我部门2024年整体支出70.78万元,其中:基本支出的工资福利支出55.64万元,基本支出的商品和服务支出8.20万元,基本支出的对个人和家庭的补助支出6.43万元,项目支出0.50万元。
(报表详见附件)
第三部分:名词解释
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:资源县妇女联合会2024年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
(上述报表详见附件)
关联文件: