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第一部分:资源县文化新闻出版广播电视体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分:资源县文化新闻出版广播电视体育局2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分:资源县文化新闻出版广播电视体育局2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:资源县文化新闻出版广播电视体育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)负责提出全县文化艺术、文化遗产、新闻出版和广播影视地方规范性项目的建议;起草有关地方性规范性文件草案,制定政策措施并组织实施和监督检查。
(三)负责拟定全县文化艺术、新闻出版和广播影视事业和产业发展规划并组织实施;推进全市文化新闻出版广播影视域的体制机制的改革;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动;依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。
(四)组织推进全县文化艺术、广播电影电视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设;组织实施全县广播电影电视工作指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。
(五)负责推进全县文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全县文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出;负责全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕管理;推进广电网与电信网、互联网融合及应急广播建设;负责指导、协调全县文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
(六)指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术发展。
(七)指导、管理 社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
(八)拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和有民族文化的传承、普及工作。
(九)拟定文化市场发展规划,履行文化行政执法督查职责,指导文化市场综合执法工作,负责对文化、新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管,组织查处重大违法违规行为;负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。
(十)指导文化市场管理和综合执法工作,对网络文化产品进行监管。(五)拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作。
(十一)拟定全县文物事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全县文物管理机构等业务建设,负责文物馆有关审核、审核事物管理工作。
(十二)负责全县出版活动和出版物内容的监管,组织指导涉及资源县有关重要文献、重点出版物的出版工作,组织指导涉及党和国家、自治区、桂林市以及资源县有关重要文件文献、重点出版物的印刷和发行工作;负责全县古籍整理出版工作。
(十三)负责全县著作权监管和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件;加强软件正版化管理。
(十四)拟定全县“扫黄打非”计划组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
(十五)监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目;负责对全县开办的手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管,审查其内容和质量,负责对全县广播电视广告播出的监督管理。
(十六)负责全县印刷复制行业的监督管理。
(十七)负责全县文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。
(十八)领导资源县人民广播电台、资源县电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(十九)承办县委、县人民政府交办的其他参公事业单位事项。
机构设置情况
例如:资源县文化新闻出版广播电视体育局设行政单位1个;事业单位7个,其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位5个、财政差额补助事业单位1个。
纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县文化新闻出版广播电视体育局 |
行政单位 |
|
2 |
资源县文化市场综合执法大队 |
参公事业单位 |
|
3 |
资源县图书馆 |
财政全额拨款事业单位 |
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4 |
资源县文化馆 |
财政全额拨款事业单位 |
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5 |
资源县非物传承保护和农村文艺服务中心 |
财政差额拨款事业单位 |
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6 |
资源县文物管理所 |
财政全额拨款事业单位 |
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7 |
资源县业余体校 |
财政全额拨款事业单位 |
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8 |
资源县广播电视台 |
财政全额拨款事业单位 |
三、编制现状及人员构成
例如:资源县文化新闻出版广播电视体育局单位:总编制数为109名,在职实有人数109人,其中:
(一)行政编制10人,事业编制99名,其中:领导10人。机关后勤服务人员0名,事业编制99名。
(二)退休人员6名,其中离休人员0名。
(三)编制外长期聘用人员34名
四、年度主要工作任务
(一)把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续引向深入,推进全面从严治党
认真学习习近平总书记重要讲话精神和十九大精神,落实意识形态工作责任制,坚定不移推进全面从严治党,认真履行全面从严治党主体责任。
(二)营造良好新闻舆论氛围
坚持正面宣传,弘扬主旋律。始终坚持正确的政治方向和舆论导向,让习近平新时代中国特色社会主义思想始终成为引领我们前进的思想旗帜、精神旗帜,让学习宣传贯彻十九大精神成为最嘹亮的主旋律、最昂扬的精气神。深入实施舆论引导能力提升工程,紧扣主题主线、大事要事,富于创造性地开展宣传报道。
加强阵地管理,确保安全播出,推进媒体融合,提升媒体传播力。
(三)加强文化遗产保护利用
全面做好湘江战役红军遗骸收殓保护,推进长征文化资源保护利用。将资源县红军长征旧址自治区级文物保护单位申报为第八批全国重点文物保护单位,做好资金申报计划。
提高文化遗产资源利用效能。提升博物馆的公共文化服务水平,举办系列博物馆教育活动。
加快文化遗产项目建设。继续推进晓锦遗址建设。
确保文物安全。继续提升馆藏文物和文物保护单位文物本体防护和安全防范能力。
增强非遗传承活力。加强非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人抢救工作,积极做好各级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的推荐工作;加大非物质文化遗产保护资金投入,;开展非遗展演展示活动,办好“三月三”、“文化和自然遗产日”系列活动,推进“戏曲进乡村”“戏曲进校园”工作,持续做好非遗项目及传承人宣传推广,形成保护非物质文化遗产的良好社会氛围。
(四)扎实开展艺术创作生产
加强艺术创作引导。培育资源艺术创作群体;坚持以人民为中心的创作导向,把提高质量作为文艺作品的生命线,推出更多具有资源韵味的文艺精品,为资源县文化艺术事业的发展奠定坚实的基础。精心开展系列艺术活动。
(五)着力提升公共服务效能
深入实施文化惠民工程。以“文化共享工程”、“数字图书馆推广工程”、“公共电子阅览室建设计划”等重点文化惠民工程为依托,推进基层公共数字文化服务的标准化、均等化,为广大群众提供丰富多彩的全媒体、创新性文化服务。
做好资源县公共文化服务设施向社会免费开放工作,深化资源县图书馆、资源县文化馆(站)免费开放,让文化成果更广泛的惠及民众。
持续推进村级公共服务中心、乡镇广播电视发射台(站)建设、农村公益电影放映、数字农家书屋建设及出版物补充更新、“壮美广西·智慧广电”等重点惠民工程,通过创新思路、举措提升公共服务效能。扎实推进公共数字文化工程建设和基层文化队伍培训工作,切实提升基层综合性文化服务中心的整体服务效能。积极引导社会力量参与公共服务体系建设,继续加大政府向社会力量购买公共文化服务工作,加快公共服务资源整合,开展综合服务。
丰富群众文化生活。参加第40届“漓江之声”系列活动,举办“元宵文艺晚会”、“三月三文艺演出”、“资源最具特色美食评选活动”、“七月半歌节”、“漂流赛文艺演出”等群众文化活动。
(六)健全文化市场监管体系
加强文化市场管理。深入推进上网服务行业和文化娱乐行业转型升级,做好转型升级场所评星定级工作,切实推进场所转型升级取得新进展和实质性成效。加强印刷、出版、发行行业的监督管理。加强对印刷、出版、发行单位内容和质量的把关,强化日常监督管理,重点抓好检查发行企业进货凭证、印刷企业管理“五项制度”落实情况。加强选题管理和出版物审读工作,全面落实年度核验制度,建立健全动态管理机制。加大版权保护力度。进一步推进软件正版化,做好企事业单位使用正版软件工作。综合运用法律规范、行政监管、行业自律等手段,完善版权保护工作体系,坚决打击侵权盗版行为,加大宣传,增强对版权的认知度和保护意识。深入开展“扫黄打非”工作,加快实施“扫黄打非”进基层。
(七)体育工作
1.群众体育工作
加强公共体育服务体系建设,大力培育体育社会组织,壮大体育社会组织队伍,不断发展和组建体育单项协会。加大对体育单项协会组织、体育骨干的专业技能培训,提高筹办体育赛事能力和服务水平。 加强公共体育服务体育建设,不断完善公共体育基础设施。维修完善原有公共体育场馆设施,重点是乡镇、街道(社区、行政村)公共体育设施,增加和完善功能。加大规划力度,努力拓展体育户外运动基地。推动全民健身与全民健康深度融合工作有序开展。开展第五次国民体质监测工作。
2.竞技体育工作
加强竞技体育人才队伍建设,为竞技体育取得好成绩提供人才储备。 承办重大国际国内体育赛事,为资源县旅游胜地建设作贡献。做好2019年资源县国际漂流赛世锦赛预赛承办工作。
体育产业工作
坚持政府主导,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,吸引、鼓励社会组织和民营资本投入体育产业。加强政策支持,争取国家现有关体育优惠政策落实到位,帮助体育场馆和体育实体企业减免税费。统筹协调体育产业、健身休闲产业与全民健身事业,促进体育产业与旅游、健康休闲等产业融合互动。
扶贫工作
强力推进文化广电体育扶贫。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,突出文化广电体育扶贫特色,保证资金投入和硬件设施配备建设,充分发挥文化广电体育在扶贫工作的作用。
第二部分:资源县文化新闻出版广播电视体育局2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
(上述报表详见附件。)
第三部分:资源县文化新闻出版广播电视体育局2019年部门预算情况说明
收支预算总体情况说明
(一)收入预算情况说明(表2)
2019年收入预算1146.99万元,比去年1074.85万元增加72.14万元,增长6.71%,收入增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保,同时增加了通讯补贴、伙食补贴、退休人员生活补助等预算;项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费。
1、一般公共财政预算拨款1146.99万元,比去年1074.85万元相比增加72.14万元,增长6.71%。其中:未纳入一般公共预算的非税收入安排的资金0.00万元,上年结余收入0.00万元。
2、政府性基金拨款0.00万元。
(二)支出预算情况说明(表3)
2019年支出预算1146.99万元,比去年1074.85万元增加72.14万元,增长6.71%,支出增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保,同时增加了通讯补贴、伙食补贴、退休人员生活补助等预算;项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费。
1、 按支出功能分类划分:
(1)文化体育与传媒支出936.11万元,占支出总预算81.61%,同比增加49.62万元,增长5.59%;支出增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保,同时增加了通讯补贴、伙食补贴、退休人员生活补助等预算;项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费。
(2)社会保障和就业支出91.15万元,占支出总预算7.95%,同比增加2.6万元,增长2.93%;支出增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保预算;
(3)卫生健康支出65.05万元,占支出总预算5.67%,同比增加18.36万元,增长39.32%;支出增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保预算
(4)住房保障支出54.68万元,占支出总预算4.77%,同比增加1.56万元,增长2.93%;支出增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保,住房公积金等预算增加。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出预算710.53万元,占支出总预算61.94%,同比增加61.08万元,增长9.40%;其中:
①工资福利支出622.78万元,占支出总预算54.30%,同比增加40.8万元,增长7.01%;增加的主要原因是工资正常调标。
②商品和服务支出76.71万元,占支出总预算6.67%,同比增加29.64万元,增长62.97%;增加的主要原因是项目经费预算增加了通讯补贴、伙食补贴、退休人员生活补助等预算。
③对个人和家庭的补助支出11.04万元,占支出总预算0.97%,同比减少9.36万元,减少45.88%;减少的主要原因:离休干部已死亡,减少了对个人和家庭的补助支出;
项目支出预算
①商品和服务支出212.26万元,占支出总预算18.50%,同比增加86.86万元,增长69.26%;增加的主要原因是项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费;
②对社会保障基金补助支出224.2万元,占支出总预算19.54%,同比减少19.8万元,8.11%;增加的主要原因是项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费 。
财政拨款收支预算情况说明(表4)
2019年财政拨款收入1146.99万元,同比增加72.14万元,增长6.71%。其中一般预算拨款1146.99万元,同比增加72.14万元,增长6.71%。财政拨款收入增长原因:工资正常调标、社保基数增加相应增加社保,同时增加了通讯补贴、伙食补贴、退休人员生活补助等预算;项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经。
2019年支出预算1146.99万元,比去年1074.85万元增加72.14万元,增长6.71%,支出增加的主要原因是工资正常调标、社保基数增加相应增加社保,同时增加了通讯补贴、伙食补贴、退休人员生活补助等预算;项目资金支出预算增加中央补助公共文化体系建设专项资金、领导批示解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费。
一般公共预算支出
2019年一般公共预算支出预算1146.99万元,其中:基本支出710.53万元,占财政拨款一般公共预算支出预算61.94%,同比增加61.08万元,增长9.40%;项目支出预算436.46万元,占财政拨款一般公共预算支出预算38.06%,同比增加11.06万元,增长2.60%。
(二)一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算1146.99万元,占支出总预算100%,同比增加 72.14元,增长6.71%。其中:
① 基本支出的工资福利支出预算622.78万元,占支出总预算54.30%,同比增加40.8万元,增长7.01%。
② 基本支出的商品和服务支出预算76.71万元,占支出总预算6.67%,同比增加29.64万元,增长62.97%。
③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.04万元,占支出总预算0.97%,同比减少9.36万元,减少45.88%。
(三)本年项目支出预算明细
1.图书馆共享工程电子阅览室经费3万元
2019年该项目预算资金3万元,其中明细支出:办公费0.5万元,印刷费0.5万元,邮电费1.5万元,维修(护)费0.5万元。
2.图书馆.文化馆.文化站免费开放配套资金3万元
2019年该项目预算资金3万元,其中明细支出:办公费1万元,差旅费1万元,劳务费1万元。
3.元旦.春节.五一.七一和国庆节等文艺晚会经费3万元
2019年该项目预算资金3万元,其中明细支出:印刷费1万元,劳务费2万元。
4.《八角寨》经费2万元
2019年该项目预算资金2万元,其中明细支出:办公费0.8万元,印刷费0.8万元,劳务费0.4万元。
5.老山界诗社经费
2019年该项目预算资金1万元,其中明细支出:劳务费1万元。
6.中国作协创作基地经费1万元
2019年该项目预算资金1万元,其中明细支出:印刷费0.4万元,劳务费0.6万元。
7.七月半车田山歌传承经费3万元
2019年该项目预算资金3万元,其中明细支出:劳务费3万元。
8.文化市场稽查办案办证经费1万元
2019年该项目预算资金1万元,其中明细支出:办公费0.5万元,差旅费0.5万元。
8.文化市场稽查办案办证经费3万元
2019年该项目预算资金3万元,其中明细支出:办公费0.8万元,专用材料费2.2万元。
9.2019年村级服务中心建设县级配套资金148万元
2019年该项目预算资金148万元,其中明细支出:基础设施建设148万元。
10.领导批示关于解决资源县红军长征系列旧址申报第八批国宝重点文物保护单位所需经费的请示26.56万元
2019年该项目预算资金26.56万元,其中明细支出:办公费2万元,印刷费8.75万元,维修(护)费3万元,劳务费3万元,其他商品服务支出9.81万元。
11.农村电影补贴-县级配套资金4万元
2019年该项目预算资金4万元,其中明细支出:劳务费4万元 。
12.《资源新闻》采编播20.2万元
2019年该项目预算资金20.2万元,其中明细支出:其他资本性支出20.2万元。
13.全区集中供片经费5万元
2019年该项目预算资金5万元,其中明细支出:专用材料费5万元。
14.《资源新闻》采编播38.7万元
2019年该项目预算资金38.7万元,其中明细支出:办公费5万元,差旅费9万元,维修(护)费9.7万元,劳务费10万元,其他交通费用2万元。
15.电视台播音主持人聘用工资及福利等经费12万元
2019年该项目预算资金12万元,其中明细支出:劳务费12万元。
16.户户通工程-县级配套资金万元
2019年该项目预算资金12万元,其中明细支出:劳务费12万元。
17.归还世行贷款8万元
2019年该项目预算资金12万元,其中明细支出:税金及附加费用8万元。
18.中央补助地方公共文化体系建设资金98万元
2019年该项目预算资金98万元,其中明细支出:印刷费6万元,电费8万元,差旅费7万元,劳务费18万元,其他商品服务支出19万元,基础设施建设40万元。
19.中央补助地方公共文化体系建设资金36万元
2019年该项目预算资金36万元,其中明细支出:维修(护)费20万元,专用设备购置16万元。
(三)政府性基金预算支出
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
(四)国有资本经营预算支出
本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计6.61万元,同比增加2.47万元,增长59.66%。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元,同比增加0 万元;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元,购置 车0辆,同比增加0万元;
3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元,同比增加2.5万元,主要是增加资源县非物传承保护和农村文艺服务中心公务用车运行维护费2.5万元;
4.全口径预算安排公务接待费1.37万元,同比减少0.01万元,主要原因是人员退休。
5、全口径预算安排的会议费 1.37 万元,同比减少0.01万元,主要原因是人员退休。
6、全口径预算安排的培训费1.37万元,同比减少0.01万元,主要原因是人员退休。
(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计6.61万元,同比增加2.47万元,增长59.66%。其中:
1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元,同比增加0万元;
2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元,购置车0辆,同比增加0万元;
3. 一般公共预算安排公务用车运行费 2.5万元,同比增加2.5万元,主要是增加资源县非物传承保护和农村文艺服务中心公务用车运行维护费2.5万元;
4.一般公共预算安排公务接待费1.37万元,同比减少0.01万元,主要原因是人员退休。
5、一般公共预算安排的会议费 1.37万元,同比减少0.01万元,主要原因是人员退休。
6、一般公共预算安排的培训费1.37万元,同比减少0.01万元,主要原因是人员退休。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出76.71万元,同比增加30.87万元,增长67.34%。增长的主要原因是增加了通讯补贴.公务交通补贴.伙食补助.公务用车运行维护费等。明细如下:
办公费4.02万元,印刷费0.86万元,水费1.28万元,电费2.56万元,邮电费2.61万元,差旅费9.71万元,维修(护)费0.64万元,会议费1.37万元,培训费 1.37万元,公务接待费1.37万元,工会经费7.77万元,福利费1.92万元,公务用车运行维护费2.5万元其他交通费用12.12万元,其他商品和服务支出26.61万元。
政府采购预算安排情况说明
政府采购预算情况说明(数据来源2018年部门预算政府采购表)
2018年部门预算项目支出安排政府采购预算59.2万元.
公务用车改革后,行政参公单位无公务用车。事业单位保留1辆一般公务用车和3辆特殊用车,即资源县图书馆的图书流动车;资源县文化馆的文化宣传流动车;资源县非物传承保护与农村文艺服务中心的舞台演出流动车。
国有资产占用情况说明
资源县文化新闻出版广播电视体育局截至 2018年 12 月31日,资产合计6808.79万元,其中流动资产1000.92万元,固定资产5646.87万元。本部门共有车辆4辆,一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值30万元以上大型设备。
七、项目预算绩效目标等情况说明
2019年12月30日前完成8个行政村级服务中心综合楼.篮球场.戏台。
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绩效目标申报表 | |||||
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(2019年度) | |||||
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项目名称 |
2019年村级服务中心县级建设资金 |
项目负责人及联系电话 |
莫辛才13457353811 | ||
|
主管部门 |
资源县文化新闻出版广播电视体育局 |
实施单位 |
资源县文化新闻出版广播电视体育局 | ||
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资金情况 |
年度资金总额: |
148 | |||
|
其中:财政拨款 |
148 | ||||
|
其他资金 |
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|
总 |
年度目标 | ||||
|
目标1:建立8个贫困村综合性村级服务中心综合楼 | |||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村综合性村级服务中心综合楼 |
≧8个 | ||
|
指标2:贫困村综合性村级服务中心戏台篮球场 |
≧8个 | ||||
|
指标3:贫困村综合性村级服务中心戏台 |
≧8个 | ||||
|
质量指标 |
指标1:8个贫困村综合性村级服务中心综合楼(工程)验收合格率 |
100% | |||
|
指标2:8个贫困村综合性村级服务中心篮球场(工程)验收合格率 |
100% | ||||
|
指标3:8个贫困村综合性村级服务中心戏台(工程)验收合格率 |
100% | ||||
|
时效指标 |
指标1:8个贫困村综合性村级服务中心综合楼(工程)完成及时率 |
100% | |||
|
指标2:8个贫困村综合性村级服务中心篮球场(工程)完成及时率 |
100% | ||||
|
指标3:8个贫困村综合性村级服务中心戏台(工程)完成及时率 |
100% | ||||
|
成本指标 |
指标1:贫困村综合性村级服务中心综合楼建设标准 |
0.154万元/平方米 | |||
|
指标2:贫困村综合性村级服务中心篮球场建设标准 |
0.015万元/平方米 | ||||
|
指标3:贫困村综合性村级服务中心戏台建设标准 |
0.053万元/平方米 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1:不以赢利为目的,不产生直接经济效益。 |
|||
|
社会效益 |
指标1:贫困村综合性村级服务中心可以新增文化活动场所面积 |
≧6125平方米 | |||
|
指标2:贫困村人民群众集中在一起参加文化体育活动的人数增加 |
≧28000人次 | ||||
|
生态效益 |
指标1:水土检测合格 |
合格 | |||
|
指标2:贫困村村级服务中心10公里内空气环境监检测 |
合格 | ||||
|
可持续影响 |
指标1:工程可使用年限 |
≧20年 | |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:受益贫困人口满意度 |
≧90% | ||
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注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | |||||
第四部分:名词解释
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
(三)卫生健康支出:指根据统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
关联文件: