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目 录
第一部分:资源县农业机械化管理局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分:资源县农业机械化管理局2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其它重要事项情况说明
第一部分:资源县农业机械化管理局概况
一、主要职能
(一) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规,研究制订执行办法并组织实施、检查。
(二) 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划;指导农业机械结构调整,引导农业机械产品结构调整。
(三) 研究制定农业机械化的技术措施,组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。
(四) 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作;组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。
(五) 配合有关部门,规范农业机械服务市场,对农业机械产品质量进行监督管理。
(六) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。
(七) 指导基层农业机械服务体系建设;组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作;规范、规划指导农业机械作业市场。
(八) 指导农业机械使用维修管理工作,制定管理规范和技术措施并监督实施;负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。
(九) 负责全县农业机械化事业的各项资金管理;负责农业机械化统计工作,指导农业机械化管理系统信息网络建设。
(十) 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作,指导农业机械节油工作;研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见,并对使用情况进行监督管理。
(十一) 负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。
(十二) 承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
资源县农业机械化管理局设事业单位4个,其中:参照公务员法管理事业单位3个、财政核拨事业单位1个。
纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县农业机械化管理局机关 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
2 |
资源县农机安全监理站 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
3 |
资源县农业机械技术推广站 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
4 |
资源县农业机械学校 |
财政核拨事业单位 |
三、部门人员构成
总编制人数21人,在职实有人数17人。其中:参照公务员法管理的事业编制17人、全额事业编制4人;退休人员24人,其中:单位有编退休人员15人,由于养老保险改革,2017年1—5月份由单位发放退休费,退休人员6月份开始移交资源县社保局;单位退休人员享受离休待遇1人,单位无编退休人员8人,继续由本单位发放退休费。编制外长期聘用人员5人;遗嘱1人。
第二部分:资源县农业机械化管理局 2017年部门决算报表
由于公开数据以万元为单位,并保留两位小数点,因此,根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。
表一:收入支出决算总表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
466.41 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 | |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 | |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 | |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
21.67 | |||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.91 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
423.27 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
12.50 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
22 |
466.41 |
本年支出合计 |
51 |
467.36 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
24 |
2.08 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 | |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
2.08 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 | |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
1.13 | |||
|
27 |
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
1.13 | |||
|
28 |
57 |
|||||
|
总计 |
29 |
468.49 |
总计 |
58 |
468.49 | |
表二:收入决算表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
466.41 |
466.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
422.33 |
422.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
422.33 |
422.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
191.61 |
191.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
21.17 |
21.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三:支出决算表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
467.36 |
306.58 |
160.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
423.27 |
262.50 |
160.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
423.27 |
262.50 |
160.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
191.61 |
191.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
51.37 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
21.17 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
466.41 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
21.67 |
21.67 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.91 |
9.91 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
423.27 |
423.27 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
12.50 |
12.50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
466.41 |
本年支出合计 |
49 |
467.36 |
467.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2.08 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
468.49 |
总计 |
54 |
468.49 |
468.49 |
0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
466.41 |
306.58 |
159.83 |
467.36 |
306.58 |
160.78 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
422.33 |
262.50 |
159.83 |
423.27 |
262.50 |
160.78 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
422.33 |
262.50 |
159.83 |
423.27 |
262.50 |
160.78 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.61 |
191.61 |
0.00 |
191.61 |
191.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
21.17 |
21.17 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
196.07 |
302 |
商品和服务支出 |
19.19 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.96 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.69 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.91 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.67 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.32 |
30211 |
差旅费 |
2.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
72.09 |
30213 |
维修(护)费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.98 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
12.50 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.82 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
287.39 |
公用经费合计 |
19.19 | |||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.77 |
2.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.76 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:桂林市资源县农业机械化管理局 单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
类 |
|||||||
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
注:资源县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”
第三部分:资源县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计 468.49万元。与2016年相比,收、支总计减少84.20万元,减少 15 %。主要原因是农机购置补贴资金减少。收入方面,本年收入 466.41万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转结余2.08万元;支出方面,本年支出467.36万元,结余分配 0 万元,年末结转结余1.13 万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计466.41万元,其中:财政拨款收入466.41 万元,占100%;上级补助收入 0万元;事业收入 0 万元;;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计467.36万元,其中:基本支出306.58 元万,占66 %,项目支出160.78 万元,占34 %,按支出功能科目分项情况:
社会保障和就业支出(类)21.67 万元,占 5 %;
医疗卫生与计划生育支出(类)9.91万元,占2%;
农林水支出(类)423.28万元,占90%;
住房保障支出(类)12.50 万元,占 3 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计 468.49 万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计减少 84.20 万元,减少15 %。主要原因是农机购置补贴资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出 466.41 万元,占本年支出合计的99 %。与 2016 年相比,财政拨款支出减少 84.20 万元,减少 15 %。主要原因是农机购置补贴资金减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)21.67万元,占5 %;
医疗卫生与计划生育支出(类) 9.91万元,占2 %;
农林水支出(类)423.28万元,占90%;
住房保障支出(类)12.50万元,占3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为 349.42 万元,支出决算为466.41万元,完成年初预算的133%。其中:基本支出285.90万元,占82 %,项目支出63.52 万元,占18%,其中:
(一) 医疗卫生与计划生育支出年初预算10.12万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的98%。
(二)农林水事务支出年初预算326.08万元,支出决算为444.94 万元,完成年初预算的 136 %,决算数大于预算数的主要原因是增加了农机购置补贴资金项目款,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
(三)住房保障支出 年初预算13.22万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的94 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 306.58 万元,其中:人员经费 287.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.19 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.77 万元,支出决算为 2.76 万元,完成预算的 99 %,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 2.76 万元,占100 %,具体情况如下:
1、因公出国(境))费支出 0 万元。
2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3、公务接待费支出2.76 万元。本单位2017年共接待国内来宾 710 人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减少1.16 万元,下降29 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度资源县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出19.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少16.30万元,降低84.94%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额10.12万元,其中:政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2017年无重点项目预算绩效目标。
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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