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资源县团委 2017年部门决算

2018-08-06 00:00     来源:团县委     作者:7668
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资源县   团委  2017年部门决算

桂林市资源县团委.XLS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:资源县团委概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:资源县团委2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县团委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分:资源县团委概况

一、主要职能

领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥的助手作用。

②围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。

③负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

④负责研究指出全县团的组织建设和干部队伍建设,推动全县团的基层组织建设;协助党组织管理县各级单位团组织和基层团委,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

⑤负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

⑥指导和帮助县少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

⑦筹集青少年事业发展经费。

⑧承办县委、县政府和区、市共青团委交办的其他事项。

二、机构设置

资源县团委设行政单位1个;事业单位0个,其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 

第二部分:资源县团委 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表


    收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、财政拨款收入1254.76一、一般公共服务支出30249.35  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入72.45七、文化体育与传媒支出360.00 8 八、社会保障和就业支出372.07 9 九、医疗卫生与计划生育支出380.95 10 十、节能环保支出390.00 11 十一、城乡社区支出400.00 12 十二、农林水支出410.00 13 十三、交通运输支出420.00 14 十四、资源勘探信息等支出430.00 15 十五、商业服务业等支出440.00 16 十六、金融支出450.00 17 十七、援助其他地区支出460.00 18 十八、国土海洋气象等支出470.00 19 十九、住房保障支出481.19 20 二十、粮油物资储备支出490.00 21 二十一、其他支出500.00本年收入合计22257.21本年支出合计51253.56用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.01  其中:提取职工福利基金530.00  其中:项目支出结转和结余250.01        转入事业基金540.00 26 年末结转和结余553.66 27   其中:项目支出结转和结余563.66 28  57 总计29257.22总计58257.22  单位:万元



 

表二:收入决算表

单位:万元                    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

257.21

254.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45


201

一般公共服务支出

253.00

250.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45


20129

群众团体事务

253.00

250.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45


2012901

 行政运行

21.85

21.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

 一般行政管理事务

32.02

29.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45


2012999

 其他群众团体事务支出

199.13

199.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

253.56

26.06

227.50

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

249.35

21.85

227.50

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

249.35

21.85

227.50

0.00

0.00

0.00


2012901

 行政运行

21.85

21.85

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

 一般行政管理事务

30.27

0.00

30.27

0.00

0.00

0.00


2012999

 其他群众团体事务支出

197.23

0.00

197.23

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

254.76

一、一般公共服务支出

28

248.65

248.65

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

2.07

2.07

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.95

0.95

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

1.19

1.19

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

254.76

本年支出合计

49

252.86

252.86

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.01

年末财政拨款结转和结余

50

1.91

1.91

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

0.01


51





 政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

254.77

总计

54

254.77

254.77

0.00


 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

252.86

26.06

226.80


201

一般公共服务支出

248.65

21.85

226.80


20129

群众团体事务

248.65

21.85

226.80


2012901

 行政运行

21.85

21.85

0.00


2012902

 一般行政管理事务

29.57

0.00

29.57


2012999

 其他群众团体事务支出

197.23

0.00

197.23


208

社会保障和就业支出

2.07

2.07

0.00


20805

行政事业单位离退休

2.07

2.07

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.07

2.07

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.95

0.95

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.95

0.95

0.00


2101101

 行政单位医疗

0.95

0.95

0.00


221

住房保障支出

1.19

1.19

0.00


22102

住房改革支出

1.19

1.19

0.00


2210201

 住房公积金

1.19

1.19

0.00



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位:万元

 

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

22.12

302

商品和服务支出

2.75

310

其他资本性支出

0.00


30101

 基本工资

9.71

30201

 办公费

0.70

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30102

 津贴补贴

4.44

30202

 印刷费

0.34

31002

 办公设备购置

0.00


30103

 奖金

0.81

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30104

 其他社会保障缴费

0.95

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00


30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00


30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.07

30207

 邮电费

0.03

31008

 物资储备

0.00


30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00


30199

 其他工资福利支出

4.14

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

1.19

30211

 差旅费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00


30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00


30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00


30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00


30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00


30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

 住房公积金

1.19

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00


30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00


30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

1.65

39906

 赠与

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00








30299

 其他商品和服务支出

0.02





人员经费合计

23.31

公用经费合计

2.75


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14785





14785

14785





14785


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

 0

 0

0 

0 

0 


 类









 款









 项


















“资源县团委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 


第三部分:资源县团委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017、支总计 257.21 。与2016年相比收、支总计各增加 199.85 万元,增长 77.7 %。主要原因是财政拨款收入方面,本年收入 254.76 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转结余 0.01 万元;支出方面,本年支出 253.56 万元,结余分配 0 万元,年末结转结余 3.66 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.21 万元,其中:财政拨款收入 254.76 万元,占 99.04 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 ,占 0 %;;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 2.45 元,占 0.96 %。

三、支出决算情况说明

支出合计 253.56 万元,其中:基本支出 26.06 万元,占 10.27 %,项目支出 227.5 万元,占 89.72 %,按支出功能科目分项情况:

一般公共服务支出(类)249.35 万元,占 98.34 %;

社会保障和就业支出)2.07 万元占 0.82 %

医疗卫生与计划生育支出) 0.95 万元占 0.37 %

住房保障支出1.19 万元 0.47 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计 254.76 万元。与2016年相比财政拨款收、支总计各增加 199.35 万元增长 78.25 %主要原因是一般公共预算财政拨款收入方面,本年收入 254.76 万元,,年初结转结余 0.01 万元;支出方面,本年一般公共服务支出 248.65 万元;社会保障和就业支出 2.07 万元;医疗卫生与计划生育支出 0.95 万元;住房保障支出 1.19 万元,年末财政拨款结转结余 1.91 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 252.86 万元,占本年支出合计的 98.3 %与 2016 年相比财政拨款支出增加 198.68 万元,增长 78.57 %主要原因是基本支出 26.06万元;项目支出 226.80 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 252.86 万元 ,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)248.65 ,占 98.34 %;

社会保障和就业支出 2.07 万元占 0.82 %

医疗卫生与计划生育支出 0.95 万元 0.38 %

住房保障支出 1.19 万元  0.47 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 254.77 万元,支出决算为 254.77 万元,完成年初预算的 100 %。其中:基本支出 26.06 万元,占 10 %,项目支出 226.79 万元,占 90 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 26.06 万元,其中:人员经费 23.31 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  2.75 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为 1.4785 万元,支出决算为 1.4785 万元,完成预的 100 %

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算1.4785 万元,占 100 %,具体情况如下:

1公务接待费支出 1.4785 万元。其中:外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1.4785 万元主要用于国内公务接待批次 40 次,本部门2017年共接待国内来访 210 人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年增加 21 元增加 0.14 %。主要是市场物价起伏。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 0 %。其中:基本支出 万元,占 %,项目支出 0 万元,占 0 %。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 252.86 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加198.68 万元,增长 78.57 %。主要原因是:基本支出26.06万元,项目支出226.80万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 2.75 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.75 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。


 


 

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 


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