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资源县政法委2016年部门决算公开

2017-08-07 10:44     来源:县政法委     作者:5215
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资源县政法委2016年部门决算公开

 

目 录

 第一部分:资源县政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县政法委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县政法委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 第一部分:资源县政法委概况

 一、主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

(二)研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时间内的政法工作做出全局性部署,并监督检查,抓好贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

(四)组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造和谐稳定的社会环境。

(五)组织、协调、指导全县防范和处理法轮功或其他邪教组织工作。

(六)组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

(七)组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证,参与执法的调查和司法的改革,参与法学教学和法治宣传,开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。 

(八)检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

(九)监督全县政法各部门依法行使职权,指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。

(十)组织推动全县政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革。

(十一)研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子,协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

(十二)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十三)指导乡(镇)政法工作。

(十四)及时向党委、政府反映政法工作的重大情况,办理县委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县政法委设行政单位1个,内设机构有办公室、政工室、执法监督室、法学会。   

序号

单位名称

单位性质

1

资源县政法委

行政单位




    

    第二部分:资源县政法委2016年部门决算报表

    数据以万元为单位,并保留两位小数,因此,根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。


    第三部分:资源县政法委2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计576.4万元。

1.财政拨款收入576.4万元,为本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余28.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计405.68万元。

1.一般公共服务支出(类)451.48万元,主要是行政运行、一般行政管理事务、其他其他共产党事务支出;

2.公共安全支出28.39万元;

3. 社会保障和就业支出21.62万元,主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4.医疗卫生与计划生育支出(类)10.74万元,主要是医疗保险缴费;

5.城乡社区支出69.58万元

6.住房保障支出(类)12.97万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

7.年末结转和结余10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

资源县政法委2016 年度一般公共预算支出594.79万元,其中:基本支出303.55万元,项目支出291.24万元。

1.一般公共服务支出(类)451.48万元,主要是行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出等;

2.公共安全支出28.39万元;

3.社会保障和就业支出21.62万元,主要是用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4.医疗卫生与计划生育支出(类)10.74万元,主要是医疗保险缴费;

5.城乡社区支出69.58万元;

6.住房保障支出(类)12.97万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

资源县政法委2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出安排。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出291.53万元,其中:人员经费269.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金;

公用经费34.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车运行费支出决算1.07万元;公务接待费支出决算3.87万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车运行费支出1.07万元,与上年度持平。主要用于2016年车改前1-2月因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出3.87万元,国内公务接待批次102次,国内公务接待人次326次。

 六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出34.11万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年减少6.8万元,减少56.98%。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016 年12月31日,本部门没有保留车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位没有对项目进行了绩效评价。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县财政预决算管理的三公经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








































































































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